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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168005 - IMBEL/FI
Unidade Gestora Origem do Contrato 168005 - IMBEL/FI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2020
Unidade Realizadora da Compra 168005 - IMBEL/FI
Número da Compra 00012/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 61.602.199/0189-17 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Processo 2021/000012-FI
Objeto AQUISIÇÃO DE GAS PROPANO À GRANEL
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2020
Vig. Fim 23/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 356.700,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 356.700,00
Valor Acumulado R$ 666.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2020 00047/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020PR000012 23/07/2020 23/07/2021 240.000,00 1 240.000,00
23/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO DE 23,02% NO VALOR UNITÁRIO DO OBJETO. 23/07/2020 23/07/2021 295.200,00 1 295.200,00
26/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo REEQUILIBRIO DE 5% NO VALOR UNITÁRIO DO OBJETO 23/07/2020 23/07/2021 309.900,00 1 309.900,00
16/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR 12 MESES 23/07/2021 23/07/2022 309.900,00 1 309.900,00
02/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 23/07/2020 23/07/2022 356.700,00 1 356.700,00
14/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 5,803% AO VALOR UNITÁRIO DO OBJETO 23/07/2020 23/07/2022 356.700,00 1 356.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168005 2021NE000351 F8CPRCOARMA - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 123.960,00 0,00 0,00 30.348,24 91.826,47 0,00 0,00 91.826,47
168005 2020NE800441 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2021NE000309 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2021NE000347 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.990,00 0,00 0,00 30.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFRIGERANTE 30000 11.89 356700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo