Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00475/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50610.000285/2024-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-285/RS, SEGMENTO DO KM 290,90 AO KM 383,60 COM EXTENSÃO TOTAL 92,700 KM
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2025
Vig. Fim 02/03/2029
Valor Global R$ 149.973.295,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 149.973.295,39
Valor Acumulado R$ 1.935.665.944,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2025 00475/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00475/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000285/2024-02 05/09/2025 02/03/2029 135.986.400,00 1 135.986.400,00
09/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 149.973.295,39 (CENTO E QUARENTA E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.754.488,60 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC). 05/09/2025 02/03/2029 149.973.295,39 1 149.973.295,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE003084 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 99.270,07 0,00 21.125,51 78.144,56 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005306 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 210.128,58 210.128,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006466 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 25.864,60 25.864,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000989 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002490 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.700.000,00 1.915.525,44 0,00 784.474,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6140 2026-07-22 50610.004803/2026-71 2026-08-18 122632.73
6141 2026-07-22 50610.004803/2026-71 2026-08-18 26745.21
6142 2026-07-22 50610.004803/2026-71 2026-08-18 62220.11
6143 2026-07-22 50610.004803/2026-71 2026-08-18 32118.09
6138 2026-07-22 50610.004803/2026-71 2026-08-18 136616.11
6139 2026-07-22 50610.004803/2026-71 2026-08-18 7786.21
1154 2026-01-08 50610.000326/2026-74 2026-01-18 9794.88
1155 2026-01-08 50610.000326/2026-74 2026-01-18 154269.30
1156 2026-01-08 50610.000326/2026-74 2026-01-18 33644.90
1153 2026-01-08 50610.000326/2026-74 2026-01-18 171860.10
1157 2026-01-08 50610.000326/2026-74 2026-01-18 78271.55
1158 2026-01-08 50610.000326/2026-74 2026-01-18 40403.86
37 2025-12-02 50610.008451/2025-41 2025-12-16 96043.05
40 2025-12-02 50610.008451/2025-41 2025-12-16 25154.13
38 2025-12-02 50610.008451/2025-41 2025-12-16 20946.21
39 2025-12-02 50610.008451/2025-41 2025-12-16 48729.32
36 2025-12-02 50610.008451/2025-41 2025-12-16 6097.98
35 2025-12-02 50610.008451/2025-41 2025-12-16 106994.50
1152 2026-01-08 50610.000237/2026-28 2026-01-18 34685.91
1148 2026-01-08 50610.000237/2026-28 2026-01-18 8408.71
1147 2026-01-08 50610.000237/2026-28 2026-01-18 147538.47
1150 2026-01-08 50610.000237/2026-28 2026-01-18 28883.48
1151 2026-01-08 50610.000237/2026-28 2026-01-18 67194.56
1149 2026-01-08 50610.000237/2026-28 2026-01-18 132437.12
1163 2026-01-08 50610.000343/2026-10 2026-01-21 54401.99
1162 2026-01-08 50610.000343/2026-10 2026-01-21 3454.10
1164 2026-01-08 50610.000343/2026-10 2026-01-21 11864.63
1161 2026-01-08 50610.000343/2026-10 2026-01-21 60605.26
1165 2026-01-08 50610.000343/2026-10 2026-01-21 27601.91
1166 2026-01-08 50610.000343/2026-10 2026-01-21 14248.13
2923 2026-03-20 50610.001964/2026-11 2026-03-31 6774.00
2922 2026-03-20 50610.001964/2026-11 2026-03-31 118855.97
2918 2026-03-20 50610.001855/2026-95 2026-03-26 68363.48
2919 2026-03-20 50610.001855/2026-95 2026-03-26 14909.53
2924 2026-03-20 50610.001964/2026-11 2026-03-31 106690.42
2921 2026-03-20 50610.001855/2026-95 2026-03-26 17904.71
2925 2026-03-20 50610.001964/2026-11 2026-03-31 23268.33
2926 2026-03-20 50610.001964/2026-11 2026-03-31 54131.47
2927 2026-03-20 50610.001964/2026-11 2026-03-31 27942.72
2917 2026-03-20 50610.001855/2026-95 2026-03-26 4340.54
2920 2026-03-20 50610.001855/2026-95 2026-03-26 34685.54
2916 2026-03-20 50610.001855/2026-95 2026-03-26 76158.73
3792 2026-04-27 50610.002761/2026-33 2026-05-05 45654.95
3790 2026-04-27 50610.002761/2026-33 2026-05-05 13291.31
3793 2026-04-27 50610.002761/2026-33 2026-05-05 106211.77
3794 2026-04-27 50610.002761/2026-33 2026-05-05 54826.63
3789 2026-04-27 50610.002761/2026-33 2026-05-05 233208.17
3791 2026-04-27 50610.002761/2026-33 2026-05-05 209338.06
5210 2026-06-18 50610.003981/2026-84 2026-07-01 1335396.03
5212 2026-06-18 50610.003981/2026-84 2026-07-01 1198711.12
5213 2026-06-18 50610.003981/2026-84 2026-07-01 261429.30
5211 2026-06-18 50610.003981/2026-84 2026-07-01 76108.65
5214 2026-06-18 50610.003981/2026-84 2026-07-01 608189.59
5215 2026-06-18 50610.003981/2026-84 2026-07-01 313948.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 149973295.39 149973295.3900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva