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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00414/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Número da Compra 90164/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50606.005826/2024-08
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-365/MG, SEGMENTO: KM 431,50 AO KM 476,20
Informações Complementares
Vig. Início 16/09/2025
Vig. Fim 16/02/2028
Valor Global R$ 22.498.744,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.498.744,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2025 00414/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00414/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005826/2024-08 16/09/2025 16/02/2028 22.498.744,00 1 22.498.744,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE002253 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000677 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003753 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 229.228,36 229.228,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001439 MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.000.000,00 2.166.133,69 22.358,56 811.507,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5011 2026-06-12 50606.003016/2026-71 2026-06-16 27749.88
5012 2026-06-12 50606.003016/2026-71 2026-06-16 145382.97
5013 2026-06-12 50606.003016/2026-71 2026-06-16 59900.36
5491 2026-07-01 50606.003509/2026-19 2026-07-16 17394.13
5492 2026-07-01 50606.003509/2026-19 2026-07-16 26485.71
5493 2026-07-01 50606.003509/2026-19 2026-07-16 105285.02
2154 2026-02-23 50606.000531/2026-07 2026-02-24 30989.16
2155 2026-02-23 50606.000531/2026-07 2026-02-24 139794.34
2112 2026-02-20 50606.000532/2026-43 2026-03-09 6698.66
2111 2026-02-20 50606.000579/2026-15 2026-03-09 18103.83
2114 2026-02-20 50606.000532/2026-43 2026-03-09 25186.98
2109 2026-02-20 50606.000579/2026-15 2026-03-09 70844.70
2113 2026-02-20 50606.000532/2026-43 2026-03-09 8038.40
2110 2026-02-20 50606.000579/2026-15 2026-03-09 56527.07
2160 2026-02-23 50606.000531/2026-07 2026-02-24 14405.02
2603 2026-03-12 50606.000975/2026-34 2026-03-13 39639.26
2604 2026-03-12 50606.000975/2026-34 2026-03-13 55710.97
2605 2026-03-12 50606.000975/2026-34 2026-03-13 229861.85
3880 2026-04-29 50606.002122/2026-37 2026-05-04 39702.88
3881 2026-04-29 50606.002122/2026-37 2026-05-04 195751.57
3882 2026-04-29 50606.002122/2026-37 2026-05-04 533266.20
4812 2026-06-03 50606.002880/2026-55 2026-06-08 130496.69
4813 2026-06-03 50606.002880/2026-55 2026-06-08 419163.82
4811 2026-06-03 50606.002880/2026-55 2026-06-08 37303.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 22498744 22498744.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva