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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000739
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90017/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
Processo 23111.051534/2025-95
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.051534/2025-95,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
Informações Complementares 15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 01/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 82.075,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 82.075,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2025 2025NE000739 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051534/2025-95 01/10/2025 31/12/2025 82.075,00 1 82.075,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000739 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.075,00 82.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEITE FLUIDO 800 7.1 5680.0000
Material QUEIJO 500 37.32 18660.0000
Material IOGURTE NATURAL 500 10.51 5255.0000
Material PÃO 1600 16.82 26912.0000
Material PÃO 200 16.82 3364.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 100 11.56 1156.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 100 11.56 1156.0000
Material OVO 600 17.56 10536.0000
Material FRIOS 200 28.91 5782.0000
Material QUEIJO 100 35.74 3574.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000739 26.18 KB 06/10/2025 09:57:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva