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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00558/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 90445/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.779/0001-37 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Processo 50602.002195/2024-05
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA, TRECHO: DIVISA TO/PA - DIVISA PA/AM, SUBTRECHO: ENTRE BR-422 (NOVO REPARTIMENTO) - RIO ARATAÚ, SEGMENTO: KM 301,10 AO KM 383,40; EXTENSÃO: 82,30 KM; LOTE ÚNICO
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2025
Vig. Fim 30/03/2029
Valor Global R$ 54.648.440,27
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 54.648.440,27
Valor Acumulado R$ 109.296.880,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2025 00558/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00558/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.002195/2024-05 03/10/2025 30/03/2029 54.648.440,27 1 54.648.440,27
01/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02 00558/2025 PARA R$ 54.648.440,27 (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOU - SEÇÃO 3, PÁGINA 188, DO DIA 03/12/2025 04/12/2025 30/03/2029 54.648.440,27 1 54.648.440,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE004829 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 199.468,85 199.468,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000519 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000520 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002327 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 25.327,98 0,00 2.974.672,02 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002324 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
221 2025-12-31 50602.000068/2026-25 2026-01-07 71765.27
220 2025-12-31 50602.000068/2026-25 2026-01-07 126317.18
531 2026-03-04 50602.000582/2026-61 2026-03-05 2494401.54
532 2026-03-04 50602.000582/2026-61 2026-03-05 1417158.03
609 2026-03-18 50602.000739/2026-58 2026-03-19 2227076.48
610 2026-03-18 50602.000739/2026-58 2026-03-19 1265281.18
1011 2026-05-19 50602.001377/2026-12 2026-05-20 366042.85
1010 2026-05-19 50602.001377/2026-12 2026-05-20 644287.96
1223 2026-06-12 50602.001636/2026-13 2026-06-15 1675158.30
1225 2026-06-12 50602.001636/2026-13 2026-06-15 951716.87
1220 2026-06-12 50602.001635/2026-61 2026-06-15 2250996.94
1222 2026-06-12 50602.001635/2026-61 2026-06-15 1278871.24
1289 2026-06-22 50602.001636/2026-13 2026-06-23 935437.66
1288 2026-06-22 50602.001636/2026-13 2026-06-23 1646504.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 54648440.27 54648440.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva