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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 90010/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 28.891.765/0001-88 - AGM ENGENHARIA CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA
Processo 08500.012802/2024-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO QUARTO ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2025
Vig. Fim 20/04/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 246.797,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 246.797,33
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.012802/2024-19 22/10/2025 20/04/2026 229.500,00 1 229.500,00
27/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 5/2017/SEGES/MPDG (ARTIGO 61) E NA LEI N. 14.133/2021 (ARTIGO 136, I) 22/10/2025 22/10/2026 246.797,33 1 246.797,33
14/09/2026 00019/2025 Termo de Encerramento 22/10/2025 20/04/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2025NE000576 PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 229.500,00 222.347,73 0,00 7.152,27 222.347,73 0,00 0,00 222.347,73
200360 2026NE000097 PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 17.297,33 0,00 0,00 17.297,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
075-SEDE-1MED 2025-12-01 08500.060766/2025-81 2025-12-03 7152.27
84 2026-01-27 08500.012802/2024-19 2026-01-27 36035.58
085 2026-01-27 08500.012802/2024-19 2026-01-27 539.06
086 2026-01-27 08500.012802/2024-19 2026-01-27 2715.99
091 2026-03-10 08500.012802/2024-19 2026-03-10 3292.57
90 2026-03-10 08500.012802/2024-19 2026-03-10 43685.61
093 2026-04-01 08500.012802/2024-19 2026-04-02 2696.20
092 2026-04-01 08500.012802/2024-19 2026-04-02 35773.03
097 2026-04-27 08500.012802/2024-19 2026-04-28 5140.05
096 2026-04-27 08500.012802/2024-19 2026-04-28 68197.95
00000099 2026-05-27 08500.012802/2024-19 2026-05-27 38655.56
00000100 2026-05-27 08500.012802/2024-19 2026-05-27 2913.46
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 246797.33 246797.3300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.759.558-** PEDRO HENRIQUE BATISTA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0