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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00068/2020
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00046/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 13.609.718/0001-21 - JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Processo 23089.025020/2020-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INTERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS DOS BENS IMÓVEIS.
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2020
Vig. Fim 23/09/2025
Valor Global R$ 863.641,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 863.641,90
Valor Acumulado R$ 32.818.392,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/09/2020 00068/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025020/2020-18 24/09/2020 23/09/2021 740.000,00 1 740.000,00
20/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO DE R$ 63.241,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS) EQUIVALENTE A 08,54% AO VALOR DO CONTRATO. 20/11/2020 23/09/2021 63.241,00 1 63.241,00
30/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO DE R$ 60.400,90 (SESSENTA MIL, QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) EQUIVALENTE A 08,16% AO VALOR DO CONTRATO. 30/12/2020 23/09/2021 60.400,90 1 60.400,90
22/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência contratual constante da Segunda Cláusula do Contrato Original por 12 (doze) meses 24/09/2021 23/09/2022 863.641,90 1 863.641,90
15/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA SEGUNDA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES. 24/09/2022 23/09/2023 863.641,90 1 863.641,90
05/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA SINAPI. 24/09/2020 23/09/2023 863.641,90 1 863.641,90
30/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA SEGUNDA CLÁUSULA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES. O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTIPULADO NA SEGUNDA CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 68/2020, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/09/2023 A 23/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93 24/09/2023 23/09/2024 863.641,90 1 863.641,90
14/09/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER ALTERAÇÕES NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 68/2020, COM A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO VITOR GOMES VASCONCELOS, SIAPE 11109472 COMO FISCAL TÉCNICO. 24/09/2020 23/09/2024 863.641,90 1 863.641,90
20/08/2024 00006/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DOS ITENS CONTRATADOS COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA TABELA SINAPI. 24/09/2024 23/09/2025 863.641,90 1 863.641,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE002156 M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 66.373,05 58.668,92 0,00 7.704,13 58.668,92 58.293,53 58.293,53 375,39
153031 2023NE002155 M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE002140 M20RKG20BSN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEERAIS DE ENSI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE002114 M20RKG15GUN - CAMPUS GUARULHOS - EMENDAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.337,10 0,00 0,00 0,00 18.674,20 9.337,10 9.337,10 0,00
153031 2022NE001741 M20RKG419Q7 - EDIFICIO ACADEMICO E ADM. DA EPPEN - OSASCO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.664,68 341.673,75 341.673,75 9.198,64
153031 2023NE002601 M20GKG21GUN - DESPESAS FINALISTICAS - EXTENSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 54,00 54,00 0,00 0,00 54,00 54,00 54,00 0,00
153031 2020NE801478 M20RKG43GUN - GUARULHOS - OBRAS - REFORMAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 239.982,00 0,00 0,00 239.982,00
153031 2020NE801476 M20RKG43GUN - GUARULHOS - OBRAS - REFORMAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 12.858,53 0,00 10.422,59 2.435,94
153031 2020NE802688 M20RKG43GUN - GUARULHOS - OBRAS - REFORMAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 84.822,50 84.822,50 0,00 0,00 84.822,50 0,00 0,00 84.822,50
153031 2021NE001464 M20RKG41GUN - CONSTRUCOES E OBRAS CAMPUS GUARULHOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 284.912,00 0,00 0,00 0,00 569.824,00 258.335,26 284.912,00 0,00
153031 2025NE001500 M20RKG419Q7 - EDIFICIO ACADEMICO E ADM. DA EPPEN - OSASCO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 16.583,65 0,00 0,00 16.583,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
575 2024-01-10 23089.025020/2020-18 2024-01-15 8990.93
617 2024-03-19 23089.025020/2020-18 2024-03-22 165591.94
650 2024-04-16 23089.025020/2020-18 2024-05-08 42997.92
1006 2025-09-18 23089.025020/2020-18 2025-09-19 43497.14
968 2025-08-28 23089.025020/2020-18 2025-09-18 6998.52
967 2025-08-28 23089.025020/2020-18 2025-09-18 185357.87
818 2024-12-12 23089.025020/2020-18 2025-10-10 16285.32
817 2024-12-12 23089.025020/2020-18 2025-10-22 130723.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 46683.346 18.5 863641.9010
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva