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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168003 - IMBEL-SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 168003 - IMBEL-SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 168003 - IMBEL-SEDE
Número da Compra 00091/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 65251.004753/2025-44
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS (COM CHIP) OU OUTROS DE TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA, NO FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL NA FORMA ELETRÔNICA, SOB DEMANDA, PARA A IMBEL/SEDE EM BRASÍLIA-DF.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2025
Vig. Fim 23/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 180.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.000,00
Valor Acumulado R$ 180.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004753/2025-44 24/10/2025 23/10/2026 180.000,00 12 15.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168003 2025NE000474 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 6.394,95 6.394,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2025NE000153 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 19.728,11 693,11 0,00 19.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2025NE000439 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 6.922,40 6.621,51 0,00 300,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2878423 2026-08-04 65251.004753/2025-44 2026-08-04 803.00
2764722 2026-02-01 65251.004753/2025-44 2026-02-04 1727.00
2842475 2026-04-10 65251.004753/2025-44 2026-04-10 1111.00
2809274 2026-04-10 65251.004753/2025-44 2026-04-10 891.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 12 15000 180000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.487.790-** FABIANA ROZELI SIMÕES CANABARRO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Fiscais de Contrato - Link Card 75.12 KB 21/05/2026 11:18:35
Contrato 13/2025 - Anonimizado 1.26 MB 21/05/2026 11:17:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo