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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade Gestora 158151 - IFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158151 - IFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000440
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00013/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Processo 23147.001298/2024-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O CAMPUS MONTANHA - INEX 13/2024 UASG 158154.
Informações Complementares 15815407000132024 - UASG Minuta: 158151
Vig. Início 12/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 276.565,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 276.565,69
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/08/2025 2025NE000440 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.001298/2024-91 12/08/2025 31/12/2025 276.565,69 1 276.565,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158151 2025NE000440 F20RGP40REP - REITORIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 276.565,69 276.565,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9954 2025-08-22 23147.001298/2024-91 2025-10-25 276565.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ABAFADOR IMPRESSORA 1 15153.44 15153.4400
Material PAPEL VERGÊ 2 3517.27 7034.5400
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 48447.2 48447.2000
Material TECLADO MICROCOMPUTADOR 1 29625.67 29625.6700
Material AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA 2 24328.92 48657.8400
Material LUPA ELETRÔNICA 40 1579.8 63192.0000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 13165 13165.0000
Material ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO 1 25455 25455.0000
Material CONJUNTO INSTRUÇÃO 1 25835 25835.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000440 26.16 KB 29/10/2025 14:34:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva