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Órgão 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158515 - UFOPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158515 - UFOPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158515 - UFOPA
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.489.015/0001-65 - CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Processo 23204.020695/2023-50
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIA - EQUIPE COMPOSTA DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, AJUDANTE GERAL E ENGENHEIRO MECÂNICO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2025
Vig. Fim 31/10/2026
Valor Global R$ 360.490,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 360.490,29
Valor Acumulado R$ 360.490,29
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.020695/2023-50 31/10/2025 31/10/2026 360.490,29 1 360.490,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158515 2025NE001108 M0160G0100N - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.502,50 12.502,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000973 M0160G0100N - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.076,70 35.076,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000179 M0160G0100N - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.611,53 35.071,14 16.125,76 41.414,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000180 M0160G0100N - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.465,83 25.009,78 3.225,00 31.231,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18627/E 2025-12-04 23204.020695/2023-50 2026-01-07 11561.50
1830 2026-03-17 23204.017448/2025-38 2026-03-18 12090.90
18750/E 2026-01-08 23204.017448/2025-38 2026-01-12 16185.24
1805 2026-01-30 23204.017448/2025-38 2026-01-30 12325.00
18954/E 2026-02-19 23204.017448/2025-38 2026-02-19 16125.76
1815 2026-02-23 23204.017448/2026-38 2026-02-23 12090.90
19113 2026-03-16 23204.017448/2025-38 2026-03-18 16125.76
1.848 2026-04-14 23204.017448/2025-38 2026-04-15 2258.00
1850 2026-04-14 23204.017448/2025-38 2026-04-15 1721.25
19268 2026-04-15 23204.017448/2025-38 2026-04-15 16493.07
1.849 2026-04-14 23204.017448/2025-38 2026-04-15 3247.50
19413 2026-05-14 23204.017448/2025-38 2026-05-19 16125.76
1870 2026-05-15 23204.017448/2025-38 2026-05-19 3225.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS 12 3112.1037 37345.2444
Serviço FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS 12 7473.2804 89679.3648
Serviço FISCALIZAÇÃO OBRAS CIVIS 12 4846.9738 58163.6856
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 36 702 25272.0000
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 12 12502.5 150030.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.663.403-** GLEMISON JOSE GOMES DA SILVA Gestor
***.773.792-** JOSÉ ROBERTO DA SILVA MARTINS Fiscal Técnico
***.274.062-** ANDERSON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva