Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000839
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.055808/2025-30
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI), PROCESSO 23111.055808/2025-30, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
Informações Complementares 15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 05/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 12.231,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.231,94
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2025 2025NE000839 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055808/2025-30 05/11/2025 31/12/2025 12.231,94 1 12.231,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000839 L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.231,94 12.231,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 120 6.9 828.0000
Material PALHA AÇO 300 1.9 570.0000
Material SABÃO PÓ 450 2.29 1030.5000
Material PANO LIMPEZA 15 85 1275.0000
Material ESCOVA LIMPEZA GERAL 10 7.9 79.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 200 0.89 178.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 50 2.59 129.5000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 60 9.99 599.4000
Material DETERGENTE 1500 2.49 3735.0000
Material DETERGENTE ÁCIDO 300 1.59 477.0000
Material DETERGENTE 2 29.9 59.8000
Material TRICLOSANA 15 50.76 761.4000
Material ÁGUA SANITÁRIA 706 1.89 1334.3400
Material DESINFETANTE 300 2.79 837.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 200 1.69 338.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000839 29.74 KB 10/11/2025 10:09:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva