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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 90013/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 14.175.523/0001-83 - ENTEC CONSTRUCOES LTDA
Processo 10280.722870/2025-54
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA REPARO PREDIAL NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM RIO BRANCO/AC PARA CONSERTAR INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO, INSTALAR GRADIL E ILUMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME ANEXOS COM PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2025
Vig. Fim 09/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 94.036,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 94.036,70
Valor Acumulado R$ 94.036,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2025 00047/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.722870/2025-54 06/11/2025 05/04/2026 94.036,70 1 94.036,70
05/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 14,73% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO 05/04/2026 09/12/2026 94.036,70 1 94.036,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2025NE000524 OBS - OBS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.346,74 47.346,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000315 OBS - OBS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.999,24 13.999,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4 2026-03-02 10280.722870/2025-54 2026-03-09 46689.96
5 2026-04-13 10280.722870/2025-54 2026-04-24 37547.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-04-05 17240.07
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 94036.695 94036.6950
Prepostos
CPF Nome
***.824.702-** OSMIR LIMA DA FONSECA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.908.842-** SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA Gestor
***.177.698-** ROMULO SARMENTO DA COSTA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Preposto 518.24 KB 03/12/2025 16:32:37
Ordem de Serviço Inicial 255.52 KB 03/12/2025 16:31:49
Portaria Fiscais n° 1147/2025 125.59 KB 03/12/2025 16:30:46
Portaria Gestores n° 1145/2025 121.30 KB 03/12/2025 16:30:12
Edital 90013/2025 610.82 KB 03/12/2025 16:29:04
Termo de Referência 332.19 KB 03/12/2025 16:28:19
Apólice seguro-garantia 300.59 KB 17/11/2025 16:20:29
TC 00047/2025 436.71 KB 14/11/2025 17:01:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo