Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
Processo 23355.004581/2017-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA,DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DOCONTRATANTE, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 9215 DE 29/11/2017, COMBINADO COM A PORTARIANº 268 DE 05/10/2009
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2018
Vig. Fim 31/12/2099
Valor Global R$ 45.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.000,00
Valor Acumulado R$ 45.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004581/2017-91 10/01/2018 31/12/2099 45.000,00 1 45.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2018NE800007 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800003 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800105 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL , REVISTA , LIVRO 1 45000 45000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.574.336-** ANA CAROLINE VIEIRA E SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao