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Órgão 26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 153037 - UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 153037 - UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153037 - UFAL
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 09.629.106/0001-23 - ORION CONSTRUTORA LTDA
Processo 23065.043285/2023-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, PARA OBRA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA SEDE DO CAMPUS PENEDO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2025
Vig. Fim 29/05/2028
Valor Global R$ 12.071.358,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.071.358,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/11/2025 00021/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.043285/2023-19 01/12/2025 29/05/2028 11.387.000,00 1 11.387.000,00
24/07/2026 00018/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 21/2025 PELO INCC – ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL, ALTERANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 11.387.000,00 (ONZE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS) PARA R$ 12.071.358,70 01/12/2025 29/05/2028 12.071.358,70 1 12.071.358,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153037 2025NE001157 MSS25G41NN7 - CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS PENEDO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 792.569,84 792.569,84 0,00 0,00 999.778,60 106,38 106,38 999.672,22
153037 2026NE000600 MSS25G41NN7 - CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS PENEDO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
71 2026-07-16 23065.019514/2026-27 2026-07-20 272377.76
58 2026-06-12 23065.043285/2023-19 2026-06-16 520085.70
80 2026-08-10 23065.023326/2026-01 2026-08-13 60080.30
22 2026-03-27 23065.043285/2023-19 2026-04-07 207208.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 12071358.7 12071358.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.264.314-** ALLAN RONNEY VIANNA MOTTA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva