Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00068/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 30.242.800/0001-80 - MZ CONSTRUCOES COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
Processo 23122.012539/2025-97
Objeto EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRATOS E TALHERES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2025
Vig. Fim 31/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 944.558,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 944.558,56
Valor Acumulado R$ 944.558,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2025 00068/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.012539/2025-97 19/11/2025 19/01/2027 944.558,56 1 944.558,56
28/07/2026 00068/2025 Termo de Rescisão RESCINDIR DE FORMA UNILATERAL O CONTRATO Nº 068/2025 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23122.012539/2025-97 COM EFEITO A PARTIR DA DATA DE 31/07/2026 19/11/2025 31/07/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2025NE002496 MSS25G41OG0 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS CENTRO OE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 41.248,87 41.248,87 0,00 0,00 41.248,87 0,00 0,00 41.248,87
154069 2026NE000140 MSS25G41OG0 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS CENTRO OE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 132.353,15 0,00 0,00 132.353,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14 2026-03-24 23122.012539/2025-97 2026-03-26 49487.81
19 2026-05-08 23122.012539/2025-97 2026-05-08 84846.30
20 2026-05-15 23122.012539/2025-97 2026-05-20 39267.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 944558.5608 944558.5608
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.955.846-** SÉRGIO LUIZ FERNANDES MELONI Gestor
***.758.386-** FRANCISCO EDUARDO CESAR DE PAULA Gestor Substituto
***.758.386-** FRANCISCO EDUARDO CESAR DE PAULA Fiscal Administrativo
***.955.846-** SÉRGIO LUIZ FERNANDES MELONI Fiscal Técnico
***.882.216-** WESLEY DA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.926.006-** GALDINO ANANIAS DE SANTANNA Fiscal Técnico
***.481.976-** MARCELO ARAÚJO DE FARIA Fiscal Técnico
***.649.216-** ANA FLÁVIA ALVES DE SOUZA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo