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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000639
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 44.695.686/0001-58 - TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA
Processo 23096.056924/2024-20
Objeto AQUISIÇÃ MATERIAL PERMANENTE REITORIA-EQUIPAMENTOS
Informações Complementares 15819505900222024 - UASG Minuta: 158195
Vig. Início 13/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 23.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.750,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2025 2025NE000639 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000639 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056924/2024-20 13/11/2025 31/12/2025 23.750,00 1 23.750,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2025NE000639 M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.750,00 0,00 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
167 2025-12-11 23096.056924/2024-20 2025-12-22 23750.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COLCHÃO 100 237.5 23750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000639 21.93 KB 25/11/2025 12:52:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva