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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158195 - UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158195 - UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000641
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 90017/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Processo 23096.071139/2024-05
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PROAP-TED Nº 12.175 - TERMO ADITIVO 2024
Informações Complementares 15819506900172024 - UASG Minuta: 158195
Vig. Início 14/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 150,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2025 2025NE000641 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.071139/2024-05 14/11/2025 31/12/2025 150,00 1 150,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158195 2025NE000641 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1.377 2025-11-27 23096.071139/2024-05 2025-12-22 150.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA 5 30 150.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000641 21.89 KB 25/11/2025 12:52:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva