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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000828
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.055180/2025-11
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ABASTECIMENTO DO RU DO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PRESENTE NO PROCESSO N. 23111.055180/2025-11. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90022/2024.
Informações Complementares 15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 30/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 6.021,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.021,12
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2025 2025NE000828 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055180/2025-11 30/10/2025 31/12/2025 6.021,12 1 6.021,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000828 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.021,12 6.021,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 36 6.9 248.4000
Material ESPONJA LIMPEZA 70 1.69 118.3000
Material FÓSFORO 10 2.9 29.0000
Material PALHA AÇO 150 1.9 285.0000
Material SABÃO PÓ 100 2.29 229.0000
Material PANO LIMPEZA 10 5.9 59.0000
Material PANO LIMPEZA 5 88 440.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 150 0.8 120.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 80 2.79 223.2000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 12 10.1 121.2000
Material DETERGENTE 840 2.49 2091.6000
Material DETERGENTE ÁCIDO 72 1.59 114.4800
Material DETERGENTE 5 29 145.0000
Material TRICLOSANA 150 2.79 418.5000
Material TRICLOSANA 12 50.76 609.1200
Material ÁGUA SANITÁRIA 180 1.89 340.2000
Material DESINFETANTE 144 2.98 429.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000828 32.14 KB 26/11/2025 15:19:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva