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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000828
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.055180/2025-11
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Objeto
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ABASTECIMENTO DO RU DO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PRESENTE NO PROCESSO N. 23111.055180/2025-11. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90022/2024.
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Informações Complementares
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15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 6.021,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.021,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000828
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055180/2025-11
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30/10/2025
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31/12/2025
|
6.021,12
|
1
|
6.021,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000828
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.021,12
|
6.021,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
36
|
6.9
|
248.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
70
|
1.69
|
118.3000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
2.9
|
29.0000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
150
|
1.9
|
285.0000
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|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
2.29
|
229.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
5.9
|
59.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
5
|
88
|
440.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
0.8
|
120.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
80
|
2.79
|
223.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
12
|
10.1
|
121.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
840
|
2.49
|
2091.6000
|
|
Material
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DETERGENTE ÁCIDO
|
72
|
1.59
|
114.4800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
150
|
2.79
|
418.5000
|
|
Material
|
TRICLOSANA
|
12
|
50.76
|
609.1200
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
180
|
1.89
|
340.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
144
|
2.98
|
429.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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