Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000827
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.055187/2025-16
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DESCARTAVEL) PARA ABASTECIMENTO DO RU DO CAMPUS DE FLORIANO, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PRESENTE NO PROCESSO N. 23111.055187/2025-16. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90009/2024.
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 30/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 6.962,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.962,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2025 2025NE000827 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055187/2025-16 30/10/2025 31/12/2025 6.962,20 1 6.962,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000827 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.962,20 6.962,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMBALAGEM 5 69 345.0000
Material PAPEL FILME 10 109 1090.0000
Material DETERGENTE 25 59 1475.0000
Material DETERGENTE 10 39 390.0000
Material DESINFETANTE 10 26.9 269.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 5 21 105.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 5 21 105.0000
Material MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL 15 7.2 108.0000
Material TOUCA 20 9.91 198.2000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 20 79 1580.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 80 5.9 472.0000
Material EMBALAGEM PLÁSTICA 15 29 435.0000
Material EMBALAGEM PLÁSTICA 15 26 390.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000827 29.45 KB 26/11/2025 15:19:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva