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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257048 - DSEI/LITORAL SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 257048 - DSEI/LITORAL SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257048 - DSEI/LITORAL SUL
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 25060.000962/2023-80
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2025
Vig. Fim 09/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 342.322,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 342.322,90
Valor Acumulado R$ 342.322,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80 09/04/2025 09/04/2026 342.322,90 1 342.322,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257048 2026NE000045 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 132.187,50 0,00 0,00 132.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257048 2025NE000312 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.380,10 73.380,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF 4898 A 4971 2026-02-26 25060.000962/2023-80 2026-04-02 132187.50
NF 4822 A 4752 2025-12-30 25060.000962/2023-80 2026-03-03 73380.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TORNEIRA 200 37.08 7416.0000
Material TORNEIRA 10500 1.69 17745.0000
Material ANCINHO JARDINAGEM 120 11.36 1363.2000
Material CADEADO 50 17.82 891.0000
Material CARRINHO MÃO 150 174 26100.0000
Material CAVADEIRA ARTICULADA 120 36.36 4363.2000
Material ENXADA 120 26 3120.0000
Material ENXADÃO 120 26.73 3207.6000
Material FOICE 120 23.4 2808.0000
Material PINCEL PINTURA PREDIAL 120 7.85 942.0000
Material ROLO PINTURA PREDIAL 140 13.86 1940.4000
Material ENXADÃO 125 25.78 3222.5000
Material REGISTRO ESFERA 1500 10.7 16050.0000
Material REGISTRO ESFERA 800 12.3 9840.0000
Material REGISTRO GAVETA 420 29.4 12348.0000
Material TORNEIRA 102 35 3570.0000
Material FECHADURA 65 38.24 2485.6000
Material FECHADURA 65 35 2275.0000
Material FECHADURA 65 51 3315.0000
Material REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA 30 45.93 1377.9000
Material REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA 20 65 1300.0000
Material RESERVATÓRIO 50 376 18800.0000
Material REAGENTE ANALÍTICO 2 50 650 32500.0000
Material RESERVATÓRIO 15 1814 27210.0000
Material RESERVATÓRIO 15 2560 38400.0000
Material RESERVATÓRIO 10 4850 48500.0000
Material RESERVATÓRIO 5 10246.5 51232.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.030.029-** EDSON ANTONIO DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.909.769-** EDGAR PYPCAK Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo