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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade Gestora 153084 - CFCH
Unidade Gestora Origem do Contrato 153084 - CFCH
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000078
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.503.809/0001-10 - META EMPENHO SOLUCOES LTDA
Processo 23076.090738/2025-55
Objeto DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - CAFETEIRA ELÉTRICA PARA A DIRETORIA DO CFCH UFPE. PREGÃO 90005/2025 UFPE. SRP 7895/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 0759/2025-DORC.
Informações Complementares 15308005900052025 - UASG Minuta: 153084
Vig. Início 21/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 1.100,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.100,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2025 2025NE000078 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.090738/2025-55 21/10/2025 31/12/2025 1.100,00 1 1.100,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153084 2025NE000078 M0000G01MDN - MODALOC - DEPARTAMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
277 2025-11-30 23076.090738/2025-55 2025-12-02 1100.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFETEIRA ELÉTRICA 11 100 1100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000078 21.98 KB 12/12/2025 09:37:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva