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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade Gestora 153087 - CCS
Unidade Gestora Origem do Contrato 153087 - CCS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000159
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.514.219/0001-51 - ALBUQUERQUE E LIMA SERVICOS E FORNECIMENTOS LTDA
Processo 23076.089238/2025-09
Objeto CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.089238/2025-09 MATERIAL PERMANENTE- PORTARIA 1348/2025-DORC PE 90005/2025- UFPE
Informações Complementares 15308005900052025 - UASG Minuta: 153087
Vig. Início 20/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 245,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 245,90
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2025 2025NE000159 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089238/2025-09 20/10/2025 31/12/2025 245,90 1 245,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153087 2025NE000159 M0000G0100N - VIVER SEM LIMITE / PROGRAMA INCLUIR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 245,90 0,00 0,00 245,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
48 2025-12-06 23076.089238/2025-09 2025-12-16 245.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRO PASSAR ROUPA 1 245.9 245.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000159 21.86 KB 16/12/2025 15:40:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva