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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 06.249.388/0001-45 - NOVABRICO CONSTRUCOES, ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Processo 23112.001583/2025-91
Objeto CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO - DAC, LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR,
Informações Complementares
Vig. Início 17/12/2025
Vig. Fim 17/10/2027
Valor Global R$ 11.494.228,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 11.494.228,11
Valor Acumulado R$ 11.494.228,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/12/2025 00075/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.001583/2025-91 17/12/2025 17/10/2027 11.494.228,11 1 11.494.228,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2025NE001116 MSS25G41PC6 - CONSTRUCAO DO DEPARTAMENTO DE ARTES E COMUNIC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 23.347,03 23.347,03 0,00 0,00 139.999,70 0,00 0,00 139.999,70
154049 2026NE000547 MSS25G41PC6 - CONSTRUCAO DO DEPARTAMENTO DE ARTES E COMUNIC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.200.000,00 2.140.505,75 0,00 59.494,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
317 2026-07-03 23112.001583/2025-91 2026-07-03 51669.72
323 2026-07-31 23112.001583/2025-91 2026-08-03 31171.56
295 2026-04-13 23112.001583/2025-91 2026-04-22 2934.17
303 2026-05-01 23112.001583/2025-91 2026-05-05 64444.85
311 2026-06-02 23112.001583/2025-91 2026-06-03 49273.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2028-02-26 2697637.49
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 11494228.1097 11494228.1097
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.515.748-** LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI Apoio Administrativo
***.116.118-** ANTONIO CARLOS PEPINO Apoio Administrativo
***.787.178-** PEDRO MAURICIO ANGELOTTI Fiscal Titular
***.977.218-** MARCELO PINARELLI COVER Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CARTA DE FIANÇA 685.02 KB 23/03/2026 09:33:09
Contrato 348.54 KB 17/12/2025 16:01:24
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva