Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2013
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00489/2012
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 53.503.652/0001-05 - CONSTRUTORA TRIPOLONI LTDA
Processo 50600.055665/2012-10
Objeto SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-163/PA; TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: ENTR.BR-230 (A) (FIM DO TRECHO PAVIMENTADO - CAMPO VERDE) - ENTR. 230 (B) RURÓPOLIS; SEGMENTO: 676,31 KM - 788,98 KM; EXTENSÃO: 112,67 KM; CÓDIGOPNV: 163BPA1110/1120/1130.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Vig. Início 11/03/2013
Vig. Fim 29/04/2024
Valor Global R$ 229.388.427,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 229.388.427,00
Valor Acumulado R$ 5.261.648.283,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2013 00035/2013 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.055665/2012-10 11/03/2013 17/08/2017 229.388.427,00 1 229.388.427,00
20/12/2013 00001/2013 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESASDO CONSÓRCIO AO CONTRATO TT-035/2013-00._O PRAZO CONTRATUAL TEM SEU VENCIMENTO PREVISTO PARA06/12/2017. 11/03/2013 17/08/2017 229.388.427,00 1 229.388.427,00
22/12/2016 00002/2016 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO TT-035/13-00. 11/03/2013 17/08/2017 229.388.427,00 1 229.388.427,00
07/12/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 035/2013. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS. 07/12/2017 06/12/2018 229.388.427,00 1 229.388.427,00
07/11/2018 00004/2018 Termo Aditivo SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 35/2013. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 06/09/2018. 07/12/2017 06/12/2018 229.388.427,00 1 229.388.427,00
13/05/2019 00005/2019 Termo Aditivo DEVOLUÇÃO DE SALDO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 35/2013. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE 92 DIAS CONSECUTIVOS. GESTOR: SERGIO HENRIQUE CODELO NASCIMENTO-SUPERINTENDENTE DNIT/PA. 13/05/2019 06/04/2020 229.388.427,00 1 229.388.427,00
06/04/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO TT 35/2013. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. 07/04/2020 06/04/2021 229.388.427,00 1 229.388.427,00
17/06/2020 00007/2020 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS AO CONTRATO TT 35/2013. O VALOR PASSA ASER DE R$ 351.131,27. 07/04/2020 06/04/2021 229.388.427,00 1 229.388.427,00
10/03/2021 00008/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 35/2013. PRORROGAÇÃO POR MAIS 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) DIAS CONSECUTIVOS. 06/04/2021 31/12/2021 229.388.427,00 1 229.388.427,00
17/12/2021 00009/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ATÉ A DATA DE 31/12/2022. 01/01/2022 31/12/2022 229.388.427,00 1 229.388.427,00
02/12/2022 00010/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ATÉ A DATA DE 31/12/2023. 01/01/2023 31/12/2023 229.388.427,00 1 229.388.427,00
30/01/2023 00011/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E REDUÇÃO DE ESCOPO​ EM FUNÇÃO DA APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 229.388.427,00, PARA R$ 226.531.319,53 , A PREÇOS INICIAIS, TENDO EM VISTA UM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO A PI, NA ORDEM DE R$ 2.857.105,03 , REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE 1,25% , DO VALOR A PI DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. 30/01/2023 31/12/2023 226.531.319,53 1 226.531.319,53
10/07/2023 00012/2023 Termo Aditivo Tornar sem efeito o 11º termo aditivo SEI (13553198). Com a anulação do 11º Termo Aditivo, através deste 12º Termo Aditivo, o valor total nele contido deixará também de produzir efeito, assim o valor contratual voltará para R$ 229.388.427,00 (duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais) a preços iniciais 10/07/2023 31/12/2023 229.388.427,00 1 229.388.427,00
22/11/2023 00013/2023 Termo Aditivo EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO OS MATERIAIS BETUMINOSOS, APROVADO E AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ (SEI Nº 16212308). 22/11/2023 31/12/2023 229.388.427,00 1 229.388.427,00
26/12/2023 00014/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS. 01/01/2024 29/04/2024 229.388.427,00 1 229.388.427,00
09/04/2024 00015/2024 Termo Aditivo Prorrogação do prazo de vigência por 180 dias (cento e oitenta) dias. 30/04/2024 26/10/2024 229.388.427,00 1 229.388.427,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2021NE002446 MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.285.266,00 0,00 0,00 0,00 2.570.532,00 0,00 1.285.266,00 0,00
393003 2022NE003819 MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 148.586,00 0,00 0,00 0,00 297.172,00 148.586,00 148.586,00 0,00
393003 2023NE001056 MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001102 MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.350.000,47 0,00 0,00 0,00 8.700.000,94 4.350.000,47 4.350.000,47 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 229388427 229388427.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva