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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00599/2016
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00048/2016
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 31.250.137/0001-28 - HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Processo 50600.055227/2014-13
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOÀ FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERROCAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DE NAVEGAÇÃO NA REGIÃO DOS PEDRAIS (PEDRAL DO LOURENÇO) DA HIDROVIADO TOCANTINS, NO ESTADO DO PARÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2016
Vig. Fim 16/04/2026
Valor Global R$ 15.376.960,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.376.960,07
Valor Acumulado R$ 319.214.081,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2016 00599/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00599/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.055227/2014-13 09/11/2016 16/04/2025 132.839.521,29 9 15.376.960,07
13/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO, SUPRESSÃO E RENUMERAÇÃO DE CLÁUSULAS AO CONTRATO DAQ-599/16-00. 02/12/2016 30/11/2021 13.525.920,29 1 13.525.920,29
22/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, ANTES ESTIPULADO ATÉ 09/11/2021, SERÁ PRORROGADO POR 11 (ONZE) MESES E 7 (SETE) DIAS, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 16/10/2022. 09/11/2021 16/10/2022 13.525.920,29 1 13.525.920,29
14/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, ANTES ESTIPULADO ATÉ 16/10/2022, SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 16/10/2023. 16/10/2022 16/10/2023 13.525.920,29 1 13.525.920,29
09/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, ANTES ESTIPULADO ATÉ 16/10/2023, SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 16/10/2024. 16/10/2023 16/10/2024 13.525.920,29 1 13.525.920,29
07/06/2024 00005/2024 Termo Aditivo RERRATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO 599/16-00O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, ANTES ESTIPULADO ATÉ 16/10/2024, SERÁ PRORROGADO POR 6 (SEIS) MESES, PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 16/04/2025. 16/10/2024 16/04/2025 15.376.960,07 1 15.376.960,07
16/04/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. 16/04/2025 08/12/2025 15.376.960,07 1 15.376.960,07
08/12/2025 00007/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 599/2016-DAQ/DNIT. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO ANTES ESTIPULADO ATÉ 16/10/2025, FOI PARALISADO EM 25/08/2025 CONTABILIZANDO 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS A SEREM ACRESCENTADOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO SUA VIGÊNCIA PARA 08/12/2025. DESSE MODO, SERÁ PRORROGADO POR 128 (CENTO E VINTE E OITO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 08/12/2025 PASSANDO A NOVA VIGÊNCIA PARA 16/04/2026. 08/12/2025 16/04/2026 15.376.960,07 1 15.376.960,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001602 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.080.000,00 533.251,01 4.709,87 542.039,12 533.251,01 410.887,13 422.450,51 115.510,37
393003 2016NE802148 MT01131 - DERROCAMENTO DO PEDRAL DO LOURENCO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005931 DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 15376960.07 15376960.0700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva