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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00836/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Número da Compra 00055/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 03.436.676/0001-10 - CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Processo 50609.003163/2025-30
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL EMERGENCIAL DA PONTE SOBRE O RIO PIQUIRI /PR
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2025
Vig. Fim 29/09/2026
Valor Global R$ 12.400.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.400.000,00
Valor Acumulado R$ 12.400.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 00836/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00836/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.003163/2025-30 29/12/2025 29/09/2026 12.400.000,00 1 12.400.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE006239 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 249.984,00 249.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000757 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 12.000.000,00 5.088.545,49 0,00 6.911.454,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
65 2026-08-17 50609.002360/2026-12 2026-08-17 431911.00
66 2026-08-17 50609.002360/2026-12 2026-08-17 431911.00
35 2026-07-09 50609.001958/2026-94 2026-07-09 925311.15
36 2026-07-09 50609.001958/2026-94 2026-07-09 925311.16
1685 2026-03-09 50609.000717/2026-28 2026-03-09 921070.17
1678 2026-03-04 50609.000605/2026-77 2026-03-05 641208.39
1713 2026-04-17 50609.001088/2026-53 2026-04-17 1263942.91
1722 2026-05-08 50609.001332/2026-88 2026-05-08 681963.98
1721 2026-05-08 50609.001332/2026-88 2026-05-08 681963.98
10 2026-06-10 50609.001663/2026-18 2026-06-11 560333.38
9 2026-06-10 50609.001663/2026-18 2026-06-11 560333.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 12400000 12400000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva