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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00713/2019
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 00193/2017
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.358.829/0001-87 - AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Processo 50600.069458/2014-04
Objeto GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DIRECIONADO AO TRANSPOTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA, PARA AS OBRAS DE CONTRUÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL, SOBRE O RIO ARAGUAIA E SEUS ACESSOS, NA RODOVIA BR-153 PA/TO.
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2019
Vig. Fim 18/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.255.971,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.255.971,32
Valor Acumulado R$ 85.663.902,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2019 00713/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00713/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.069458/2014-04 18/11/2019 18/12/2022 4.336.274,96 1 4.336.274,96
15/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0713/2019-23 PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, BEMCOMO ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIADIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO E SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA, PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ARAGUAIA E SEUS ACESSOS, NA RODOVIA BR-153/PA/TO 15/09/2020 18/12/2022 41.986,68 1 0,00
30/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.069458/2014-04, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO TOCANTINS, CONFORME DESPACHO (DNIT) SRE - TO (SEI! 13106715) DE 30/11/2022. 30/11/2022 18/12/2023 5.046.274,03 1 5.046.274,03
23/11/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO AO CONTRATO Nº 00713/2019-23, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.069458/2014-04, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO TOCANTINS, CONFORME DESPACHO (DNIT) SRE - TO (SEI Nº 16041373) DE 27/10/2023. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 5.046.274,03 (CINCO MILHÕES, QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)​, PARA R$ 5.357.437,90 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)​, SENDO R$ 311.163,83 (TREZENTOS E ONZE MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). 23/11/2023 18/08/2024 5.357.437,90 1 5.357.437,90
01/08/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO AO CONTRATO Nº 00713/2019-23, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.069458/2014-04, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO TOCANTINS, CONFORME DESPACHO / SRE - TO/COENGE - CAF - TO (SEI Nº 18474097) DE 25/07/2024 18/08/2024 18/08/2025 6.255.971,32 1 6.255.971,32
13/08/2025 00005/2025 Termo Aditivo OBJETO: 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO Nº 00713/2019-23, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.069458/2014-04, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO TOCANTINS, CONFORME DESPACHO (DNIT) SRE - TO (SEI Nº 22000516) DE 11/08/2025. VIGÊNCIA: 15/11/2019 A 18/08/2026. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 6.562.705,55. DATA DE ASSINATURA: 13/08/2025. 13/08/2025 18/08/2026 6.255.971,32 1 6.255.971,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393023 2021NE000073 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 902.819,00 0,00 0,00 521.753,42 381.065,58 0,00 0,00 381.065,58
393003 2021NE001431 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393023 2021NE000114 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
393023 2022NE000036 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.310.000,00 0,00 0,00 917.670,45 392.329,55 0,00 0,00 392.329,55
393003 2022NE003382 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00
393023 2023NE000035 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 633.022,53 581.083,03 0,00 51.939,50 581.083,03 0,00 0,00 581.083,03
393023 2024NE000027 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.308.296,77 758.326,34 10.723,00 539.247,43 0,00 0,00 0,00 0,00
393023 2019NE800179 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393023 2020NE800080 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393023 2025NE000069 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 472.575,00 472.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002122 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 249.585,45 0,00 11.285,86 238.299,59 0,00 0,00 0,00 0,00
393023 2025NE000066 MT00922 - BR-153/TO-CONSTR-PONTE RIO ARAGUAIA (XAMBIOA) 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA 350.000,00 149.884,31 8.691,58 191.424,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202500000000209 2025-11-27 50623.002325/2025-34 2025-12-02 139525.11
266 2024-12-17 50623.000240/2025-11 2025-02-10 139980.61
14 2025-01-28 50623.000491/2025-04 2025-03-24 93150.29
24 2025-02-13 50623.000610/2025-11 2025-04-08 95675.07
38 2025-03-14 50623.000684/2025-57 2025-04-17 93150.29
56 2025-04-15 50623.000842/2025-79 2025-05-19 132998.10
72 2025-05-19 50600.069458/2014-04 2025-06-24 95675.07
126 2025-08-05 50623.001400/2025-40 2025-08-06 114778.31
139 2025-08-22 50623.001542/2025-15 2025-08-25 102180.14
174 2025-10-16 50623.001990/2025-19 2025-10-20 33362.98
155 2025-09-19 50600.069458/2014-04 2025-09-22 95675.07
223 2025-12-17 50623.002465/2025-11 2025-12-18 71876.44
21 2026-01-30 50623.000267/2026-95 2026-02-03 74473.59
34 2026-02-20 50623.000388/2026-37 2026-02-24 100492.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTORIA / ASSESSORIA - ENGENHARIA 1 6255971.32 6255971.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo