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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00267/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA
Processo 23172.002798/2025-14
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – IFPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2025
Vig. Fim 31/12/2026
Valor Global R$ 2.250.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.250.000,00
Valor Acumulado R$ 2.250.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2025 00267/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00267/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002798/2025-14 31/12/2025 31/12/2026 2.250.000,00 1 2.250.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2026NE000313 L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 499.995,00 499.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2025NE000543 LEM02P41ALN - REEST. E MODERN-EMENDA ATILA LIRA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 396.270,00 396.270,00 0,00 0,00 396.270,00 396.270,00 396.270,00 0,00
158146 2025NE000544 LEP01N60MSN - 202538220001 - EMENDA 01 MERLONG SOLANO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 288.630,00 288.630,00 0,00 0,00 288.630,00 88.591,88 288.630,00 0,00
158146 2026NE000202 LEP04P41ALN - REEST. E MODER - ATILA LIRA / EMENDA 4 2026 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0021 2026-07-08 23172.002798/2025-14 2026-07-13 200038.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-03-30 118838.34
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 2250000 2250000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.323.053-** JEAN CARLOS RODRIGUES DE BRITO Fiscal Titular
***.360.423-** THYAGO CAMELO PREREIRA DA SILVA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de seguro garantia 4.67 MB 08/01/2026 09:58:54
Portaria de fiscalização 495.50 KB 08/01/2026 09:58:28
Contrato n] 267/2025 471.36 KB 08/01/2026 09:57:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva