|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000133
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
|
|
Número da Compra
|
00027/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.544.373/0005-04 - K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23249.054548/2025-29
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(NOTEBOOK) PARA O IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NR. 27/2025, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054548.2025-29.
|
|
Informações Complementares
|
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P...
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 5.598,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.598,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.598,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000133
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054548.2025-29
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
5.598,00
|
1
|
5.598,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154859
|
2025NE000133
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.598,00
|
5.598,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71.297
|
2026-01-05
|
23249.000410/2026-91
|
2026-01-08
|
5598.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
2
|
2799
|
5598.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|