Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Número da Compra 00100/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.256.565/0001-62 - HWN ENGENHARIA LTDA
Processo 50623.001721/2025-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC), BUEIRO, RODOVIA BR-153/TO NO KM 344,01 - DIVISA PA/TO (SÃO GERALDO DO ARAGUAIA) - DIVISA TO/GO ESTADO DO TOCANTINS
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2026
Vig. Fim 22/09/2026
Valor Global R$ 1.589.015,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.589.015,70
Valor Acumulado R$ 1.589.015,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2026 00006/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001721/2025-44 08/01/2026 22/09/2026 1.589.015,70 1 1.589.015,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE006545 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 49.990,43 49.990,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001803 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.300.000,00 786.318,57 11.174,16 502.507,27 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE003069 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 239.025,27 239.025,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1510 2026-08-04 50623.001624/2026-32 2026-08-11 11174.16
951 2026-05-13 50623.001013/2026-94 2026-05-18 536809.60
1221 2026-06-18 50623.001309/2026-13 2026-06-29 15688.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 1589015.7 1589015.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva