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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade Gestora 194031 - CR XINGU/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 194031 - CR XINGU/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00182/2020
Unidade Realizadora da Compra 194031 - CR XINGU/MT
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.336.098/0001-39 - I. L. GEROTI & CIA LTDA
Processo 08075.000357/2020-88
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS PESQUEIROS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS POPULAÇÕES INDÍGENAS XINGUANAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
Informações Complementares
Vig. Início 06/08/2020
Vig. Fim 06/02/2021
Valor Global R$ 2.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.500,00
Valor Acumulado R$ 2.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2020 00182/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000357/2020-88 06/08/2020 06/02/2021 2.500,00 1 2.500,00
08/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DA VINGÊNCIA E DA NUMERAÇÃO DOS ITENS, NA CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA, E NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, RESPECTIVAMENTE,DO CONTRATO Nº 182/2020, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL, REFERINDO-SE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO DA DISPENSA Nº 04/2020 E NO PRÓPRIO CONTRATO. 06/08/2020 06/02/2021 2.500,00 1 2.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194031 2020NE800133 FI999021COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194031 2020NE800153 FI999021COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LONA PLÁSTICA 1 750 750.0000
Material SEMENTE 5 350 1750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 1º Termo Aditivo 436.38 KB 05/05/2023 09:35:09
1º Termo Aditivo 269.65 KB 05/05/2023 09:34:59
Extrato do Contrato 182/2020 436.38 KB 05/05/2023 09:34:47
Contrato 182/2020 265.05 KB 05/05/2023 09:34:24
Decreto 11.430 Não
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