Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 95.188.272/0001-73 - ENERGY ENERGIA SUL SERVICOS DE ENERGIA LTDA
Processo 23064.053538/2025-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADM E GUARITA DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2026
Vig. Fim 25/04/2027
Valor Global R$ 3.008.205,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.008.205,16
Valor Acumulado R$ 3.008.205,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2026 00040/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053538/2025-34 16/03/2026 25/04/2027 3.008.205,16 1 3.008.205,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153176 2025NE000598 MSS25G41PE7 - CONSTRUCAO BLOCO ADM E GUARITA DO PARQUE TECN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.687.731,80 2.687.731,80 0,00 0,00 2.999.782,19 2.578.832,04 2.815.797,41 183.984,78
153176 2025NE000599 MSS25G41PE7 - CONSTRUCAO BLOCO ADM E GUARITA DO PARQUE TECN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 6.618,05 0,00 0,00 6.618,05
153176 2025NE000600 MSS25G41PE7 - CONSTRUCAO BLOCO ADM E GUARITA DO PARQUE TECN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.804,92 1.804,92 0,00 0,00 1.804,92 0,00 0,00 1.804,92
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9 2026-08-11 23064.053538/2025-34 2026-08-11 108899.76
2131 2026-06-01 23064.053538/2025-34 2026-06-01 118119.17
2109 2026-04-27 23064.053538/2025-34 2026-05-07 74288.58
2158 2026-07-06 23064.053538/2025-34 2026-07-06 128065.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 3008205.16 3008205.1600
Prepostos
CPF Nome
***.276.019-** KAROLYNA RUIZ DIAS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.469-** HARYSSON DE MORAES APARECIDO Gestor
***.315.339-** GUSTAVO CANTIERI Gestor Substituto
***.395.219-** JULIO CESAR CARDOSO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.331.039-** JAIRO BATISTA DE LIMA Fiscal Administrativo Substituto
***.657.157-** RICARDO DI TOMMASO BASTOS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 337.61 KB 14/01/2026 14:17:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva