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Órgão 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
Unidade da Prestação do Serviço 153033 - UFERSA-RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 153033 - UFERSA-RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153033 - UFERSA-RN
Número da Compra 90212/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 27.254.479/0001-49 - INFINITY SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 23091.015479/2025-21
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO CAMPUS LESTE DA UFERSA, EM MOSSORÓ/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 12/01/2026
Vig. Fim 12/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 352.401,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 352.401,49
Valor Acumulado R$ 352.401,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2026 00004/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015479/2025-21 12/01/2026 12/09/2026 283.855,46 1 283.855,46
11/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES E ACRÉSCIMO DE R$ 68.546,03 (SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO 12/09/2026 12/06/2027 352.401,49 1 352.401,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153033 2025NE001170 M0000G43146 - ILUMINACAO DO CAMPU DE FUTEBOL CAMPUS LESTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 253.803,69 253.803,69 0,00 0,00 253.803,69 163.373,37 163.373,37 90.430,32
153033 2026NE000598 M0000G43146 - ILUMINACAO DO CAMPU DE FUTEBOL CAMPUS LESTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 68.546,03 68.546,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9 2026-06-09 23091.015479/2025-21 2026-07-03 90430.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS 1.2414821629953 283855.4581 352401.4881
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.705.454-** ERIBERTO CARLOS MENDES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.023.084-** MARAISA TALIANE SOARES MACIEL Responsável no Setor de Contratos
***.875.004-** JULIA ELLEN OLIVEIRA DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.408.644-** EVERTON NOTREVE REBOUÇAS QUEIROZ FERNANDES Gestor
***.114.393-** JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE BARBOSA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 190.87 KB 24/04/2026 16:40:20
Contrato 548.89 KB 24/04/2026 16:40:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo