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Órgão 26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 153046 - UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153046 - UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153046 - UFES
Número da Compra 90066/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 03.844.773/0001-42 - ZEITTEC SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA
Processo 23068.028067/2025-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE DATA CENTER MODULAR /TRADICIONAL, DE ALTA DENSIDADE E DISPONIBILIDADE, DEDICADO À COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA (HPC)
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2026
Vig. Fim 15/01/2027
Valor Global R$ 3.251.112,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.251.112,00
Valor Acumulado R$ 3.251.112,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2026 00001/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028067/2025-96 16/01/2026 15/01/2027 3.251.112,00 1 3.251.112,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153046 2025NE002107 MGESTG43HYO - OBRA - DATACENTER 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153046 2025NE002116 MGESTG43HYO - OBRA - DATACENTER 449051 - OBRAS E INSTALACOES 973.155,84 973.155,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
182 2026-07-30 23068.040151/2026-69 2026-08-04 699455.76
202 2026-08-18 23068.044639/2026-65 2026-08-19 516989.04
56 2026-03-16 23068.013794/2026-30 2026-03-19 304111.20
140 2026-06-11 23068.030272/2026-01 2026-06-11 456166.80
157 2026-06-30 23068.033608/2026-89 2026-07-01 608222.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-11-02 325111.20
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-PRESENÇA / VÍDEOCONFERÊNCIA 1 3041112 3041112.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 17500 210000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.699.277-** VERÔNICA CASTRO SIVIRINO Gestor
***.932.687-** SYMONE DE DEUS MIRANDA GONÇALVES Gestor Substituto
***.672.157-** RICARDO VIEIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.954.617-** LUIZ GUILHERME B BUELONI Fiscal Titular
***.912.607-** FELIPE GUIMARAES GAUDERETO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 155.10 KB 22/01/2026 16:37:09
Termo de Referência 929.20 KB 21/01/2026 09:43:02
Publicação DOU Contrato 186.86 KB 21/01/2026 09:42:34
Contrato 01/2026 625.04 KB 21/01/2026 09:42:14
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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