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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000735
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90017/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
Processo 23111.050416/2025-17
Objeto SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (GENEROS P/ATENDER A DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.050416/2025-17, (OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO: 90017/2024).
Informações Complementares 15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 30/09/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 351.307,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 351.307,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2025 2025NE000735 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000735 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050416/2025-17 30/09/2025 31/12/2025 351.307,80 1 351.307,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000735 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 351.307,80 351.307,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6864 2026-01-16 23111.002460/2026-70 2026-01-19 10651.86
6879 2026-02-03 23111.004466/2026-34 2026-02-04 8655.73
6889 2026-02-10 23111.005738/2026-28 2026-02-10 14733.84
6901 2026-02-23 23111.007334/2026-04 2026-02-23 11478.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 3000 2.84 8520.0000
Material FRUTA 11000 2.94 32340.0000
Material FRUTA 150 5.78 867.0000
Material FRUTA 200 20.5 4100.0000
Material FRUTA 175 24.18 4231.5000
Material LEGUME IN NATURA 3000 3 9000.0000
Material LEGUME IN NATURA 750 2.84 2130.0000
Material LEGUME IN NATURA 750 3.31 2482.5000
Material VERDURA IN NATURA 4000 1.89 7560.0000
Material VERDURA IN NATURA 4000 2.63 10520.0000
Material VERDURA IN NATURA 4000 2.63 10520.0000
Material FRUTA 6750 3.15 21262.5000
Material LEGUME IN NATURA 3000 3.05 9150.0000
Material VERDURA IN NATURA 1750 4.63 8102.5000
Material VERDURA IN NATURA 3000 4.21 12630.0000
Material CONDIMENTO 150 20.82 3123.0000
Material LEGUME IN NATURA 3500 3.84 13440.0000
Material CONDIMENTO 2000 2.1 4200.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 4.42 5304.0000
Material CONDIMENTO 200 5.26 1052.0000
Material CONDIMENTO 500 1.47 735.0000
Material LEGUME IN NATURA* 7000 4.31 30170.0000
Material FRUTA 13250 3.89 51542.5000
Material LEGUME IN NATURA 750 5.26 3945.0000
Material LEGUME IN NATURA 400 3.89 1556.0000
Material LEGUME IN NATURA 4500 3.89 17505.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 2.58 774.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 6.31 1893.0000
Material CONDIMENTO 90 1.89 170.1000
Material CONDIMENTO 300 1.89 567.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 3.57 892.5000
Material LEGUME IN NATURA 220 4.73 1040.6000
Material LEGUME IN NATURA 220 4.73 1040.6000
Material FRUTA 190 3.15 598.5000
Material LEGUME IN NATURA 220 19.97 4393.4000
Material LEGUME IN NATURA 220 19.97 4393.4000
Material LEGUME IN NATURA 300 2.63 789.0000
Material FRUTA 1400 12.31 17234.0000
Material FRUTA 350 3.36 1176.0000
Material FRUTA 1400 3.15 4410.0000
Material FRUTA 20 7.36 147.2000
Material FRUTA 20000 1.79 35800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000735 41.80 KB 20/01/2026 14:39:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva