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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00603/2013
Unidade Realizadora da Compra 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Número da Compra 00191/2012
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.614.254/0001-61 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES LTDA
Processo 50616.001853//12--41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAÇÃO DASRUASLATERAIS,RECUPERAÇÃO,REFORÇO,REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE'S NA RODOVIA BR-470/SC; TRECHO: NAVEGANTES-DIV.SC/RS; SUBTRECHO: ENTR.SC-418 - ENTR.SC-416; SEGMENTO: KM 57,78 - KM 73,18; LOTE: 04.
Informações Complementares ESTORNO EXTRAORDINÁRIO VISANDO ATENDER À MEDIDA PR...
Vig. Início 30/07/2013
Vig. Fim 04/11/2027
Valor Global R$ 209.075.950,13
Núm. Parcelas 134
Valor Parcela R$ 1.560.268,28
Valor Acumulado R$ 1.749.962.675,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2013 00603/2013 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00603/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.001853//12--41 30/07/2013 04/11/2025 1.674.170.078,74 22 1.917.307,91
12/03/2015 00001/2015 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO A PARTIR DE 12/03/2015, RESTANDO UM SALDO DE 940 (NOVECENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS PARA RESTITUIR AO PRAZODE VIGÊNCIA CONTRATUAL, E UM SALDO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS PARA RESTITUIR AO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 12/03/2015 06/10/2017 205.915.971,00 1 205.915.971,00
25/05/2018 00002/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, REINÍCIO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, EM FUNÇÃODA ABERTURA DE FRENTES DE SERVIÇO NO LOTE EM QUESTÃO, EM DECORRÊNCIA DAS DESAPROPRIAÇÕES FEITAS EM DEZEMBRO/2017, A PARTIR DE 11/04/2018 (ORDEM DE REINÍCIO) E LHE É DEVOLVIDO 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANDO A DATA DE CONCLUSÃO PARA 07/08/2020, E DE 940 (NOVECENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS PARA A VIGÊNCIA, LEVANDO O FIM DESTA PARA 05/11/2020. 25/05/2018 05/11/2020 205.915.971,00 1 205.915.971,00
27/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO, NO MONTANTE DE R$ 5.173.094,95, EM DECORRÊNCIA DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO 1º (PRIMEIRO) RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 205.915.971,00 PARA R$ 200.742.876,05. 27/11/2018 05/11/2020 205.915.971,00 1 205.915.971,00
22/05/2019 00004/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E ABERTURA DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO AO CONTRATO. 22/05/2019 05/11/2020 205.915.971,00 1 205.915.971,00
03/08/2020 00005/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, SENDO QUE O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS PASSA DE 07/08/2020 PARA 07/08/2021, E O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PASSA DE 05/11/2020 PARA 05/11/2021. 03/08/2020 05/11/2021 205.915.971,00 1 205.915.971,00
17/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo 6º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO 603/2013, DECORRENTE DO AUMENTO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS BETUMINOSOS. O PREÇO CONTRATUAL, À PREÇOS INICIAIS, MANTÉM-SE R$ 205.915.971,00 , VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO, ASFALTOS DILUÍDOS E EMULSÕES), ADOTA-SE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE R$ 1.015.199,94 (UM MILHÃO, QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), DECORRENTE DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019 À ABRIL DE 2021 30/07/2013 05/11/2021 205.915.971,00 1 205.915.971,00
26/07/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 603/2013. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO 603/2013. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 07/08/2021 PARA 07/08/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 05/11/2021 PARA 05/11/2022 05/11/2021 05/11/2022 205.915.971,00 1 205.915.971,00
16/11/2021 00008/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO NO VALOR DE R$ 47.000.000,00 AO CONTRATO Nº 16 603/2013-00, VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-470/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001509, NO VALOR DE R$ 8.460.000,00 . 30/07/2013 05/11/2022 205.915.971,00 1 205.915.971,00
12/01/2022 00009/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E AJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020 QUANTO À REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA "S", SOBRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, AO CONTRATO, ADOTANDO-SE UM VALOR DE ESTORNO EXTRAORDINÁRIO, NO VALOR DE - R$ 7.841,87 (SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). 30/07/2013 05/11/2022 205.915.971,00 1 205.915.971,00
28/03/2022 00010/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS, É DE R$ 205.915.971,00 (DUZENTOS E CINCO MILHÕES NOVECENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS), SENDO INCLUÍDA UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO NO VALOR DE R$ 232.802,21 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), DECORRENTE DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021. 30/07/2013 05/11/2022 205.915.971,00 1 205.915.971,00
24/05/2022 00011/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 07/08/2022 PARA 07/08/2023, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO DE MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DE 05/11/2022 PARA 07/08/2023 DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS. 30/07/2013 07/08/2023 205.915.971,00 1 205.915.971,00
20/09/2022 00012/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR CONTRATUAL ATUAL A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 200.742.875,48 (DUZENTOS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 205.030.594,82 (DUZENTOS E CINCO MILHÕES, TRINTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 4.287.719,34 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTES À 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, TOTALIZANDO O REFLEXO FINAL ACUMULADO DE 2,082% DO CONTRATO ORIGINAL, DEVIDO ÀS SEGUINTES ALTERAÇÕES: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REMANEJAMENTO DA REDE ELÉTRICA (PN-01); FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ILUMINAÇÃO (PN-02); LOCAÇÃO DE ÁREAS E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA. 20/09/2022 07/08/2023 205.915.971,00 1 205.915.971,00
30/06/2023 00013/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO, SENDO QUE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 07/08/2023 PARA 06/08/2025 CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 07/08/2023 PARA 04/11/2025 CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 820 (OITOCENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO. 30/06/2023 04/11/2025 205.915.971,00 109 1.889.137,35
28/09/2023 00014/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA AS VARIAÇÕES DE PREÇOS EXTRAORDINÁRIAS OCORRIDAS NOS ITENS REFERENTES AOS MATERIAIS BETUMINOSOS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS), SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) AJUSTADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 307.184.326,64 (TREZENTOS E SETE MILHÕES, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 205.030.594,82 (DUZENTOS E CINCO MILHÕES, TRINTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 102.153.731,82 (CENTO E DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) RELATIVOS ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO, POR MEIO DESTE, A PARCELA DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO MONTANTE NEGATIVO DE R$ 296.792,84 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 A ABRIL DE 2023. 28/09/2023 04/11/2025 205.030.594,82 109 1.881.014,63
17/09/2024 00015/2024 Termo Aditivo 15° TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO A 3ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSA DE R$ 205.030.594,82, PARA R$ 208.986.561,74, FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 3.955.966,92, A PI. 17/09/2024 04/11/2025 208.986.561,74 109 1.917.307,91
25/02/2025 00016/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DECORRENTE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO E ASFALTOS DILUÍDOS), ADOTANDO-SE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO, SENDO QUE O VALOR GLOBAL (PI+R) AJUSTADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 311.140.293,56 (TREZENTOS E ONZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO R$ 208.986.561,74 (DUZENTOS E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS VIGENTES, R$ 102.153.731,82 (CENTO E DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) RELATIVOS ÀS PARCELAS DE REAJUSTAMENTO E, POR ÚLTIMO, SENDO INCLUÍDO, POR MEIO DESTE, A PARCELA DECORRENTE DO REEQUILÍBRIO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO MONTANTE DE R$ 256.319,73 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE AOS PERÍODOS DE MAIO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024. 25/02/2025 04/11/2025 208.986.561,74 109 1.917.307,91
20/08/2025 00017/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PASSA DE 06/08/2025 PARA 06/08/2027 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 04/11/2025 PARA 04/11/2027, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS, RESPECTIVAMENTE CONSECUTIVOS AO CONTRATO. 20/08/2025 04/11/2027 208.986.561,74 134 1.559.601,21
19/11/2025 00018/2025 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 4ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, REFERENTE AO CONTRATO 16.00603/2013. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI VIGENTE) PASSA DE R$ 208.986.561,74 (DUZENTOS E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 209.075.950,13 (DUZENTOS E NOVE MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TREZE CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE 0,043%, EQUIVALENTE A R$ 89.388,39 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) A (P.I.). 19/11/2025 04/11/2027 209.075.950,13 134 1.560.268,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE003459 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 197.776,38 302.223,62 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001925 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001545 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
393003 2023NE001741 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 657.727,89 0,00 0,00 657.727,89 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002207 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002177 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002180 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002189 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 237.500,00 0,00 0,00 0,00 237.500,00 0,00 0,00 237.500,00
393003 2022NE002652 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.001,00 0,00 0,00 0,00 6.000.001,00 0,00 0,00 6.000.001,00
393003 2022NE002857 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 8.204.329,00 0,00 0,00 0,00 8.204.329,00 0,00 0,00 8.204.329,00
393003 2023NE000196 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 17.466.579,33 0,00 0,00 17.466.579,33 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003783 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 26.806.800,75 26.806.800,75 0,00 0,00 26.806.800,75 0,00 0,00 26.806.800,75
393003 2025NE003790 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.500.000,00 707.986,07 170.306,41 5.621.707,52 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001655 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001350 MT00909 - BR-163/SC-ADEQ-SAO MIGUEL OESTE-DIVISA SC/PR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.497.600,00 0,00 0,00 4.007.977,68 979.244,64 0,00 0,00 489.622,32
393003 2023NE002341 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.758.524,32 1.758.524,32 0,00 0,00 1.758.524,32 0,00 0,00 1.758.524,32
393003 2023NE002361 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 832.062,00 832.062,00 0,00 0,00 832.062,00 0,00 0,00 832.062,00
393003 2023NE002363 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE000992 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 35.374.796,00 25.882.858,09 1.606.954,50 7.884.983,41 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002740 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004452 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006169 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001311 MT00199 - BR-470/SC - ADEQUACAO - NAVEGANTES - RIODOSUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 11.000.000,00 3,41 0,00 10.999.996,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
318 2026-06-12 50616.001718/2026-09 2026-06-12 752310.45
319 2026-06-12 50616.001718/2026-09 2026-06-12 221957.39
307 2026-04-17 50616.001064/2026-13 2026-04-23 2491610.53
140 2025-01-13 50616.000111/2025-12 2025-01-14 1130093.89
141 2025-01-13 50616.000111/2025-12 2025-01-14 882197.20
160 2025-03-18 50616.000757/2025-08 2025-03-24 932931.08
161 2025-03-18 50616.000757/2025-08 2025-03-24 1197495.07
144 2025-02-10 50616.000379/2025-54 2025-02-11 1157555.92
145 2025-02-10 50616.000379/2025-54 2025-02-11 365955.99
165 2025-04-08 50616.000945/2025-28 2025-04-10 1299807.41
166 2025-04-08 50616.000945/2025-28 2025-04-10 1979625.58
181 2025-05-16 50616.001289/2025-81 2025-05-19 3679822.18
182 2025-05-16 50616.001289/2025-81 2025-05-19 1057269.24
191 2025-06-13 50616.001618/2025-93 2025-06-18 1810402.47
192 2025-06-13 50616.001618/2025-93 2025-06-18 525833.78
202 2025-07-10 50616.001854/2025-18 2025-07-14 2509183.92
203 2025-07-10 50616.001854/2025-18 2025-07-14 694611.65
222 2025-09-03 50616.002337/2025-58 2025-09-04 1366510.46
223 2025-09-03 50616.002337/2025-58 2025-09-04 2019681.51
224 2025-09-10 50616.002405/2025-89 2025-09-12 1524081.43
225 2025-09-10 50616.002405/2025-89 2025-09-12 914765.46
281 2026-02-13 50616.000446/2026-11 2026-02-13 831912.98
282 2026-02-13 50616.000446/2026-11 2026-02-13 2078094.16
234 2025-10-08 50616.002794/2025-42 2025-10-13 1471473.20
235 2025-10-08 50616.002794/2025-42 2025-10-13 557532.35
243 2025-10-20 50616.002870/2025-10 2025-10-22 31117.07
242 2025-10-20 50616.002870/2025-10 2025-10-22 18781.52
250 2025-11-17 50616.003142/2025-25 2025-11-19 2398435.81
251 2025-11-17 50616.003142/2025-25 2025-11-19 3438486.91
264 2025-12-11 50616.003323/2025-51 2025-12-12 1956582.85
265 2025-12-11 50616.003323/2025-51 2025-12-12 954638.07
270 2026-01-12 50616.000163/2026-70 2026-01-20 2131788.84
271 2026-01-12 50616.000163/2026-70 2026-01-20 900869.56
297 2026-03-19 50616.000784/2026-53 2026-03-19 2654112.86
298 2026-03-19 50616.000784/2026-53 2026-03-19 4353253.31
306 2026-04-17 50616.001064/2026-13 2026-04-23 1278208.17
311 2026-05-14 50616.001316/2026-04 2026-05-14 310825.42
310 2026-05-14 50616.001316/2026-04 2026-05-14 703038.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 209075950.13 209075950.1300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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