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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00547/2015
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00773/2014
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.991.032/0001-21 - SKILL ENGENHARIA S/A
Processo 50600.067269/2014-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO AMBIENTAL, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS,BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO, PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS E PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃODA BR-158/287-RS - TRAVESSIA URBANA DE SANTA MARIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/08/2015
Vig. Fim 03/02/2027
Valor Global R$ 41.777.912,54
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 41.777.912,54
Valor Acumulado R$ 4.286.223.973,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/08/2015 00547/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00547/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.067269/2014-99 12/08/2015 12/08/2025 24.002.013,93 1 24.002.013,93
21/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EM 180 DIAS CONSECUTIVOS,TRANSFERINDO-SE A DATA FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE 26/02/2018 PARA 25/08/2018, EO VENCIMENTO DE 27/04/2018 PARA 24/10/2018. 26/02/2018 25/08/2018 24.002.013,93 1 24.002.013,93
27/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 1º TERMO ADITIVO, ALTERANDO O VALOR A PREÇOS INICIAIS PARA R$ 15.360.229,12 26/02/2018 25/08/2018 2.159.121,46 1 0,00
21/08/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 363 DIAS CONSECUTIVOS, ALTERANDO DATA DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA 23/08/2019 E A DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO PARA 22/10/2019, COM REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 4.303.444,39, FICANDO O VALOR DO CONTRATO A PI EM R$ 19.663.673,51. 25/08/2018 22/10/2019 4.303.444,39 1 0,00
22/08/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 444 DIAS CONSECUTIVOS, ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PARA 09/11/2020 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 08/01/2021, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 5.150.875,24 EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS PARA R$ 24.814.548,75. 23/08/2019 08/01/2021 5.150.875,24 1 0,00
10/12/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO EM 276 DIAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 396DIAS E REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 2.083.675,34. 10/12/2020 08/02/2022 2.083.675,34 1 0,00
13/09/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O PRAZO CONTRATUAL PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO A DATA DE EXECUÇÃO DO OBJETO DE 14/09/2021 PARA 02/06/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 08/02/2022 PARA 27/10/2022, CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DO DESPACHO SEI Nº 8760814, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI/DNIT Nº 50600.067269/2014-99, NA DATA DE 26/07/2021. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 26.898.224,09 (VINTE E SEIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 29.242.730,90 (VINTE E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM O ACRÉSCIMO DE R$ 2.344.506,81 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)​, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SENDO TODOS OS VALORES A PREÇOS INICIAIS. 12/08/2015 27/10/2022 29.242.730,90 1 29.242.730,90
01/06/2022 00007/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 5.047.641,29 (CINCO MILHÕES, QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). 27/10/2022 19/02/2024 34.290.372,19 1 34.290.372,19
28/08/2023 00008/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 2.995.016,14 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DEZESSEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS). 29/08/2023 13/02/2025 37.285.388,33 1 37.285.388,33
10/09/2024 00009/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 180 DIAS CONSECUTIVOS TRANSFERINDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 18/03/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 12/08/2025, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 1.497.508,07 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS). 10/09/2024 12/08/2025 38.782.896,40 1 38.782.896,40
18/03/2025 00010/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 1.497.508,07 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS). 18/03/2025 07/02/2026 40.280.404,47 1 40.280.404,47
04/02/2026 00011/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 1.497.508,07 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS), ASSIM COMO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 10º TERMO ADITIVO 04/02/2026 07/08/2026 41.777.912,54 1 41.777.912,54
07/08/2026 00012/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS PASSANDO O VENCIMENTO DE 07/08/2026 PARA 03/02/2027. 07/08/2026 03/02/2027 41.777.912,54 1 41.777.912,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002145 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001189 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.251.493,00 0,00 0,00 3.629.269,60 1.622.223,40 0,00 0,00 1.622.223,40
393003 2023NE001457 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 292.736,00 0,00 0,00 292.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002246 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.459.132,00 0,00 0,00 1.459.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001761 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 148.507,00 0,00 0,00 0,00 148.507,00 0,00 0,00 148.507,00
393003 2022NE001313 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.243.575,00 0,00 0,00 1.830.329,55 1.413.245,45 0,00 0,00 1.413.245,45
393003 2022NE001133 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000999 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002504 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.315.739,38 464.813,88 364.004,19 486.921,31 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2015NE802386 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE800691 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2018NE800687 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2019NE802969 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 783.090,64 0,00 0,00 783.090,64
393003 2020NE804746 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 851.591,00 851.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002365 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.537.861,00 2.712.687,47 0,00 825.173,53 2.712.687,47 0,00 0,00 2.712.687,47
393003 2025NE006538 MT00908 - BR-158/RS-CONSTRUCAO-TRAVESSIA DE SANTA MARIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 884.111,28 884.111,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002850 MT00659 - TED 545/2020 DNIT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 999.745,45 463.272,33 536.473,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
32 2026-07-08 50610.004441/2026-18 2026-07-10 536473.12
11001 2026-06-18 50610.004024/2026-75 2026-06-30 367206.20
10682 2025-01-27 50610.001106/2025-87 2025-02-06 354813.62
12 2026-01-15 50610.000635/2026-44 2026-01-21 354639.00
10 2026-01-15 50610.000630/2026-11 2026-01-21 330490.81
8 2026-01-14 50610.000626/2026-53 2026-01-21 106167.77
17 2026-01-15 50610.000647/2026-79 2026-01-21 379243.33
13 2026-01-15 50610.000637/2026-33 2026-01-21 330490.81
15 2026-01-15 50610.000643/2026-91 2026-01-21 536473.12
14 2026-01-15 50610.000639/2026-22 2026-01-21 354813.62
9 2026-01-15 50610.000628/2026-42 2026-01-21 412200.31
11 2026-01-15 50610.000632/2026-19 2026-01-21 366444.52
16 2026-01-15 50610.000645/2026-80 2026-01-21 342033.86
10960 2026-04-24 50610.002915/2026-97 2026-05-04 367025.48
10962 2026-04-27 50610.002954/2026-94 2026-05-04 342033.86
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 41777912.54 41777912.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva