|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393027 - SUP.REG. BA - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00715/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.267.018/0001-30 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
50605.000538/2015-78
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA E DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA BR-116/BA.SEGMENTO: KM 00,00 A KM 334,23, DIVIDIDO EM 4 LOTES, CONFORME ESPECIFICANO NO CONTRATO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2015
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 24.071.771,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.071.771,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 549.544.592,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2015
|
00028/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.000538/2015-78
|
05/06/2015
|
17/08/2018
|
17.441.987,10
|
1
|
17.441.987,10
|
|
22/02/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DEPRAZO AO CONTRATO SR-05/00028/2015
|
05/06/2015
|
17/08/2018
|
17.441.987,10
|
1
|
17.441.987,10
|
|
30/10/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO, COM INÍCIO A PARTIR DE 09/06/2015, CUJO TÉRMINO ESTAVA PREVISTO PARA 21/08/2018, E QUE SE ENCONTRAVA PARALISADO DESDE 02/01/2017, FOI REINICIADO EM 14/09/2017, RESTITUINDO-SE O SALDO CONTRATUAL DE 597 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 03/05/2019.
|
05/06/2015
|
17/08/2018
|
17.441.987,10
|
1
|
17.441.987,10
|
|
29/04/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
|
04/05/2019
|
25/01/2020
|
17.441.987,10
|
1
|
17.441.987,10
|
|
23/01/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO
|
26/01/2020
|
14/01/2022
|
17.441.987,10
|
1
|
17.441.987,10
|
|
19/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
QUINTO TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO 8,61%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 18.943.734,80 EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.501.747,70 REFERENTE AO REFLEXO DE 8,61%.
|
05/06/2015
|
14/01/2022
|
17.441.987,10
|
1
|
17.441.987,10
|
|
27/09/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
SEXTO TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO 2,39%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19.360.283,50, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 416.548,70, REFERENTE AO REFLEXO DE 2,39%, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS.
|
28/09/2021
|
14/01/2022
|
19.360.283,50
|
1
|
19.360.283,50
|
|
30/12/2021
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PARALISAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS DA RODOVIA E DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA BR 116/BA - LOTE 01. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PARALISADO A PARTIR DE 01/01/2022, FALTANDO 14 DIAS A RESTITUIR, DEVIDO AO FATO INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO HÁ NO MOMENTO OBJETO A SER SUPERVISIONADO PELO CONSÓRCIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 15/01/2022, ELEVANDO ESSE PRAZO PARA 2782 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 14/01/2023.
|
15/01/2022
|
14/01/2023
|
19.360.283,50
|
1
|
19.360.283,50
|
|
22/08/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
OITAVO TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA . A VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTÁ PREVISTA VENCER EM 14/01/2023. SERÁ PRORROGADO POR MAIS 233 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 15/01/2023, PASSANDO A VENCER EM 04/09/2023. A EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ REINICIADA A PARTIR DE 22/08/2022, RESTITUINDO 14 DIAS, PASSARÁ A VENCER EM 04/09/2022. E. SERÁ PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 05/09/2022 VENCENDO EM 04/09/2023
|
15/01/2023
|
04/09/2023
|
19.360.283,50
|
1
|
19.360.283,50
|
|
30/11/2022
|
00009/2022
|
Termo Aditivo
|
NONO TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PERMANECENDO A VIGÊNCIA AO CONTRATO SR 05/00028/2015. O PRAZO DE EXECUÇÃO FOI CELEBRADO EM 29/05/2015, INICIADO 09/06/2015, E ESTÁ PREVISTO VENCER EM 04/09/2023, SERÁ PARALISADO A PARTIR DE 01/12/2022, FALTANDO 278 DIAS À RESTITUIR.
|
01/12/2022
|
04/09/2023
|
19.360.283,50
|
1
|
19.360.283,50
|
|
01/09/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO.. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO 05 00028/2015, POR MAIS 515 DIAS , DIAS CONSECUTIVOS.
VIGÊNCIA: INICIADO A VIGÊNCIA EM 04/06/2015. ESTÁ PREVISTA VENCER EM 04/09/2023. SERÁ PRORROGADO POR MAIS 515 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 05/09/2023, PASSANDO A VENCER EM 31/01/2025.
EXECUÇÃO: TEVE INÍCIO EM 09/06/2015, ESTAVA PREVISTO VENCER EM 14/01/2022, FOI PARALISADO A PARTIR DE 01/12/2022, FALTANDO 278 DIAS PARA RESTITUIR. REINICIADO A PARTIR DE 01/07/2023, RESTITUINDO 278 DIAS
|
05/09/2023
|
31/01/2025
|
19.360.283,50
|
1
|
19.360.283,50
|
|
27/11/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO 1,644%. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 19.647.143,66 A PREÇOS INICIAIS, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 286.860,16, REFERENTE AO REFLEXO 1.644%.
|
28/11/2023
|
31/01/2025
|
19.647.143,66
|
1
|
19.647.143,66
|
|
27/01/2025
|
00012/2025
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR MAIS 365 DIA, CONTADOS A PARTIR DE 01/02/2025, PASSANDO A VENCER EM 31/01/2026. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/02/2025 VENCENDO EM 31/01/2026.
|
01/02/2025
|
31/01/2026
|
19.647.143,66
|
1
|
19.647.143,66
|
|
19/08/2025
|
00013/2025
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO COM AUMENTO DE VALOR E REFLEXO FINANCEIRO DE 25,37% AO CONTRATO. O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 24.071.771,00 A PREÇOS INICIAIS, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.424.627,34, REFERENTE AO REFLEXO 25,37%.
|
19/08/2025
|
31/01/2026
|
24.071.771,00
|
1
|
24.071.771,00
|
|
30/01/2026
|
00014/2026
|
Termo Aditivo
|
DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO AO CONTRATO. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ POR MAIS 365 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 01/02/2026, PASSANDO A VENCER EM 31/01/2027 E O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/02/2026 VENCENDO EM 31/01/2027.
|
01/02/2026
|
31/01/2027
|
24.071.771,00
|
1
|
24.071.771,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002165
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.406.779,66
|
1.129.657,51
|
0,00
|
1.277.122,15
|
1.129.657,51
|
0,00
|
0,00
|
1.129.657,51
|
|
393003
|
2021NE002427
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
265.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
265.000,00
|
0,00
|
0,00
|
265.000,00
|
|
393003
|
2024NE000482
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003775
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.776.906,23
|
436.491,58
|
33.278,70
|
1.307.135,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2015NE800663
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001012
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.197.909,11
|
2.090,89
|
0,00
|
0,00
|
2.090,89
|
|
393003
|
2022NE001094
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
686.779,66
|
113.220,34
|
0,00
|
0,00
|
113.220,34
|
|
393003
|
2024NE001040
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.698.906,23
|
795.951,90
|
350.661,07
|
1.552.293,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001670
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.330.086,88
|
0,00
|
0,00
|
1.330.086,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000806
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
3.982,18
|
0,00
|
496.017,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006598
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
302.648,78
|
302.648,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE003071
|
MT01086 - BR-116/BA-ADEQ. DIV. PE/BA IBO-FEIRA SANTANA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2190
|
2026-04-16
|
50605.002271/2026-14
|
2026-05-18
|
35425.64
|
|
2225
|
2026-05-05
|
50605.002436/2026-40
|
2026-05-27
|
35434.05
|
|
2223
|
2026-05-27
|
50605.002436/2026-40
|
2026-05-27
|
35434.05
|
|
999
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38408.00
|
|
1000
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38408.00
|
|
995
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38408.00
|
|
996
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38408.00
|
|
997
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38408.00
|
|
998
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38408.00
|
|
1001
|
2025-01-08
|
50605.000277/2025-68
|
2025-01-28
|
38407.99
|
|
1014
|
2025-02-04
|
50605.000924/2025-31
|
2025-03-17
|
36067.94
|
|
1015
|
2025-02-04
|
50605.000924/2025-31
|
2025-03-17
|
36067.94
|
|
1017
|
2025-02-04
|
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2222
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2026-05-05
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50605.002436/2026-40
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2026-05-27
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35434.05
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2224
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2026-05-05
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50605.002436/2026-40
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2026-05-27
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35434.05
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2226
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2026-05-05
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50605.002436/2026-40
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2026-05-27
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35434.04
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2227
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2026-05-05
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50605.002436/2026-40
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2026-05-27
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35434.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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24071771
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24071771.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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