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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria OBRAS
Fornecedor 12.606.320/0001-79 - M A GRABIN LTDA
Processo 23205.017207/2025-89
Objeto EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS ERECHIM/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES MECÂNICOS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO E URBANISMO
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2026
Vig. Fim 06/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.019.702,75
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 168.308,56
Valor Acumulado R$ 2.019.702,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2026 00013/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017207/2025-89 13/02/2026 06/10/2027 2.019.702,75 12 168.308,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2026NE000135 MSS25G41PH7 - ATUALIZAR PI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 114.383,67 42.387,89 343.228,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5490 2026-07-21 23205.023021/2026-40 2026-08-11 102484.22
5493 2026-08-18 23205.025636/2026-19 2026-08-27 112200.93
5494 2026-09-11 23205.028352/2026-76 2026-09-16 42387.89
5484 2026-06-11 23205.017475/2026-81 2026-06-19 128543.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 2019702.7473 2019702.7473
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.354.279-** FABRICIO BALESTRIN Gestor
***.612.460-** ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI Gestor Substituto
***.758.920-** JULIANA ANA CHIARELLO Fiscal Técnico
***.795.560-** DANIEL DE CASTRO GONCALVES Fiscal Técnico Substituto
***.544.760-** DANIEL JOSIAS FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.585.670-** ALLAN MAIR DE FIGUEIREDO Fiscal Técnico Substituto
***.634.819-** SANDRA SALETE VILBERT Fiscal Setorial
***.156.659-** RAFAEL GRIEBELER Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CT-013-2026_Contrato 398.10 KB 23/02/2026 13:30:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo