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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria OBRAS
Fornecedor 12.606.320/0001-79 - M A GRABIN LTDA
Processo 23205.017207/2025-89
Objeto EXECUÇÃO DA OBRA DO “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS” NO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL; COM SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES MECÂNICOS, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS, DRENAGEM PLUVIAL, PAISAGISMO E URBANISMO
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2026
Vig. Fim 06/10/2027
Valor Global R$ 3.888.345,28
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 216.019,18
Valor Acumulado R$ 3.888.345,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2026 00014/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017207/2025-89 13/02/2026 06/10/2027 3.888.345,28 18 216.019,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2026NE000136 MSS25G41PH6 - ATUALIZAR PI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 201.573,11 44.131,43 0,00 157.441,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5486 2026-06-17 23205.017760/2026-01 2026-06-24 157441.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 3888345.2823 3888345.2823
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.354.279-** FABRICIO BALESTRIN Gestor
***.537.469-** WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS Gestor Substituto
***.712.389-** FABIO ONETTA Fiscal Técnico
***.400.559-** ROBERTO ROSEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.342.669-** BRUNO CEZAR MONICH FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.491.529-** RAFAEL MOLINA FERRARI Fiscal Técnico Substituto
***.634.819-** SANDRA SALETE VILBERT Fiscal Setorial
***.156.659-** RAFAEL GRIEBELER Fiscal Setorial Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CT-014-2026_Contrato 398.20 KB 23/02/2026 13:55:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva