Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Número da Compra 90460/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.256.565/0001-62 - HWN ENGENHARIA LTDA
Processo 50609.002403/2025-89
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-153/PR, SEGMENTO DE IMBITUVA-PR A PAULO FRONTIN-PR, SOB JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PONTA GROSSA/PR, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2026
Vig. Fim 13/08/2028
Valor Global R$ 37.115.031,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 37.115.031,59
Valor Acumulado R$ 481.980.098,77
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2026 00095/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.002403/2025-89 13/03/2026 13/08/2028 36.599.719,69 1 36.599.719,69
22/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O valor do Contrato passa a ser de R$ 37.115.031,59 (trinta e sete milhões, cento e quinze mil, trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) (PI+R) em decorrência de um acréscimo na parcela de reajustamento no valor de R$ 515.311,90 (quinhentos e quinze mil trezentos e onze reais e noventa centavos), sendo que o valor a preços iniciais permanece inalterado. O reajustamento passa de R$ 0,00 (zero) para R$ 515.311,90 (quinhentos e quinze mil trezentos e onze reais e noventa centavos), conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos DNIT (SIAC). 13/03/2026 13/08/2028 37.115.031,59 1 37.115.031,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE001848 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 15.499.746,06 8.982.424,92 6.517.321,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000783 MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 999.904,34 0,00 913.548,98 86.355,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1321 2026-07-10 50609.001714/2026-10 2026-07-28 103082.56
1322 2026-07-10 50609.001714/2026-10 2026-07-28 76511.16
1323 2026-07-10 50609.001714/2026-10 2026-07-28 52872.10
1324 2026-07-10 50609.001714/2026-10 2026-07-28 61894.64
1325 2026-07-10 50609.001714/2026-10 2026-07-28 105744.20
1326 2026-07-10 50609.001714/2026-10 2026-07-28 51022.48
1446 2026-07-28 50609.002036/2026-02 2026-08-05 384321.17
1445 2026-07-28 50609.002036/2026-02 2026-08-05 517791.20
1447 2026-07-28 50609.002036/2026-02 2026-08-05 265580.43
1448 2026-07-28 50609.002036/2026-02 2026-08-05 310901.32
1449 2026-07-28 50609.002036/2026-02 2026-08-05 531160.86
1450 2026-07-28 50609.002036/2026-02 2026-08-05 256289.65
1494 2026-08-03 50609.001994/2026-58 2026-08-06 2866.21
1497 2026-08-03 50609.001994/2026-58 2026-08-06 1720.98
1496 2026-08-03 50609.001994/2026-58 2026-08-06 1470.11
1499 2026-08-03 50609.001994/2026-58 2026-08-06 1418.68
1498 2026-08-03 50609.001994/2026-58 2026-08-06 2940.22
1495 2026-08-03 50609.001994/2026-58 2026-08-06 2127.39
1489 2026-08-03 50609.002180/2026-31 2026-08-06 802909.86
1491 2026-08-03 50609.002180/2026-31 2026-08-06 649523.78
1492 2026-08-03 50609.002180/2026-31 2026-08-06 1109682.02
1493 2026-08-03 50609.002180/2026-31 2026-08-06 535431.04
1488 2026-08-03 50609.002180/2026-31 2026-08-06 1081750.61
1490 2026-08-03 50609.002180/2026-31 2026-08-06 554841.01
978 2026-05-15 50609.001335/2026-11 2026-05-22 7320.32
1043 2026-05-21 50609.001335/2026-11 2026-05-22 12200.53
976 2026-05-15 50609.001335/2026-11 2026-05-22 9050.58
977 2026-05-15 50609.001335/2026-11 2026-05-22 6255.55
979 2026-05-15 50609.001335/2026-11 2026-05-22 12511.10
980 2026-05-15 50609.001335/2026-11 2026-05-22 6033.72
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 37115031.59 37115031.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva