|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Número da Compra
|
90211/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.449.552/0001-42 - CSD - COMPONENTES E SISTEMAS DE DEFESA S.A.
|
|
Processo
|
2025/00357/168006
|
|
Objeto
|
CONTRATO Nº 67/2025/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E CORPO GR 81 AE M5.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.133.699,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.133.699,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.133.699,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2026
|
00067/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00357/168006
|
06/03/2026
|
05/03/2027
|
4.133.699,29
|
1
|
4.133.699,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2025NE000982
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.100.767,50
|
4.100.767,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
306
|
2026-06-04
|
2025/00357/168006
|
2026-07-22
|
8228.50
|
|
311
|
2026-06-19
|
2025/00357/168006
|
2026-07-22
|
25004.00
|
|
338
|
2026-08-25
|
2025/00357/168006
|
2026-09-04
|
1065670.48
|
|
337
|
2026-08-25
|
2025/00357/168006
|
2026-09-04
|
269236.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRANADA
|
5300
|
500.08
|
2650424.0000
|
|
Material
|
GRANADA
|
4957
|
164.57
|
815773.4900
|
|
Material
|
GRANADA
|
343
|
281.08
|
96410.4400
|
|
Material
|
GRANADA
|
1142
|
500.08
|
571091.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.326-**
|
JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.211.116-**
|
VANESSA OTTONI NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.532.896-**
|
JOÃO VICTOR PROENÇA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|