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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SEPLJ/DVPCP/FPV
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.591.897/0001-38 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 2025/000030-FPV
Objeto FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA EMBALADA EM BAG’S COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA N° 1.G.13.E-239 – REV. 01, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008-SEPLJ-DVPCP-2025.
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2026
Vig. Fim 16/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 900.000,27
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 900.000,27
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2026 00005/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000030-FPV 17/03/2026 16/03/2027 900.000,27 1 900.000,27
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2026NE000309 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.398,44 8.398,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000711 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.124,56 97.124,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000363 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 190.095,82 190.095,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000374 E6MUTEDITM3 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.949,80 6.949,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000422 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 458.799,91 458.799,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11093 2026-07-03 2025/000030-FPV 2026-07-23 37557.00
11133 2026-07-10 2025/000030-FPV 2026-07-22 43851.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAL HIDRATADA 769231 1.17 900000.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.503.079-** SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO Gestor
***.420.908-** LAIS DA COSTA VALENTIM Fiscal Titular
***.526.858-** TULIO BITENCOURT DE PAIVA Fiscal Substituto
***.808.468-** AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo