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Órgão 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 153066 - SOF/UFPB
Unidade Gestora Origem do Contrato 153066 - SOF/UFPB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000413
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153066 - SOF/UFPB
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23074.099400/2025-51
Objeto EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO RELACIONADOS A SERVIÇOS ELETRICOS DA REITORIA - SGA, NO CAMPUS I - UFPB, ATA 0006/2025, PREGAO 90003/2025, NOTA DE CREDITO 2025NC000735, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 2114/2025.
Informações Complementares 15306605900032025 - UASG Minuta: 153066
Vig. Início 06/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 160.009,01
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 160.009,01
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2025 2025NE000413 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.099400/2025-51 06/11/2025 31/12/2025 160.009,01 1 160.009,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153066 2025NE000413 V0000N01D1N - MANUTENCAO BENS IMOVEIS CAMPUS I 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105.747,19 105.747,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001131 2026-04-06 23074.056070/2026-41 2026-06-12 1108.60
001065 2026-02-11 23074.025855/2026-76 2026-03-25 1038.60
001100 2026-03-16 23074.057716/2026-25 2026-06-17 2265.00
001134 2026-04-06 23074.056806/2026-54 2026-06-15 3341.50
001099 2026-03-16 23074.045174/2026-32 2026-05-14 1612.00
001068 2026-02-11 23074.027029/2026-97 2026-03-30 2340.32
001072 2026-02-11 23074.027327/2026-05 2026-03-30 1179.80
001073 2026-02-11 23074.027379/2026-56 2026-03-30 1249.20
001062 2026-02-05 23074.025782/2026-10 2026-03-25 5244.06
001066 2026-02-11 23074.026715/2026-39 2026-03-27 1038.60
001071 2026-02-11 23074.027292/2026-77 2026-03-30 1679.00
001109 2026-03-16 23074.041169/2026-12 2026-05-07 2511.00
001067 2026-02-11 23074.026747/2026-48 2026-03-27 807.80
001096 2026-03-16 23074.045220/2026-51 2026-05-14 1903.00
001101 2026-03-16 23074.041147/2026-24 2026-05-07 3019.68
001097 2026-03-16 23074.045197/2026-90 2026-05-14 2765.00
001105 2026-03-16 23074.041121/2026-47 2026-05-07 1519.00
001064 2026-02-11 23074.032106/2026-79 2026-04-14 6404.50
001069 2026-02-11 23074.032066/2026-02 2026-04-14 2380.00
001103 2026-03-16 23074.045251/2026-87 2026-05-14 7366.76
001107 2026-03-16 23074.041670/2026-65 2026-05-08 2587.50
001098 2026-03-16 23074.045144/2026-66 2026-05-14 5236.00
001130 2026-04-06 23074.056760/2026-35 2026-06-15 235.32
001070 2026-02-11 23074.056059/2026-47 2026-06-12 2380.00
001104 2026-03-16 23074.045428/2026-61 2026-05-19 2347.80
001132 2026-04-06 23074.058780/2026-09 2026-06-19 3231.72
001133 2026-04-06 23074.058750/2026-43 2026-06-19 232.00
001135 2026-04-06 23074.056731/2026-42 2026-06-15 1053.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONECTOR ELÉTRICO 148863.64546 0.6995 104130.1200
Material CONECTOR ELÉTRICO 79884.04574 0.6995 55878.8900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000413 22.41 KB 26/03/2026 14:53:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva