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Órgão 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 153066 - SOF/UFPB
Unidade Gestora Origem do Contrato 153066 - SOF/UFPB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000462
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153066 - SOF/UFPB
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23074.112127/2025-93
Objeto EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO RELACIONADOS A SERVICOS ELETRICOS DO CAMPUS I - UFPB, ATA 0006/2025, PREGAO 90003/2025, NOTA DE CREDITO 2025NC000899, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 2477/2025.
Informações Complementares 15306605900032025 - UASG Minuta: 153066
Vig. Início 22/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 141.918,62
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 141.918,62
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2025 2025NE000462 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.112127/2025-93 22/12/2025 31/12/2025 141.918,62 1 141.918,62
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153066 2025NE000462 V0000N01D1N - MANUTENCAO BENS IMOVEIS CAMPUS I 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.527,72 52.527,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001075 2026-02-11 23074.29637/2026-06 2026-04-08 2330.65
001082 2026-02-11 23074.031162/2026-56 2026-04-10 5628.00
001079 2026-02-11 23074.031117/2026-10 2026-04-10 1067.00
001078 2026-02-11 23074.031093/2026-76 2026-04-10 553.00
001074 2026-02-11 23074.029596/2026-46 2026-04-08 4794.46
001076 2026-02-11 23074.030132/2026-27 2026-04-08 8458.05
001094 2026-03-16 23074.044219/2026-15 2026-05-13 585.60
001081 2026-02-11 23074.031144/2026-57 2026-04-13 653.80
001080 2026-02-11 23074.031136/2026-79 2026-04-10 2998.45
001077 2026-02-11 23074.030685/2026-34 2026-04-10 1733.24
001083 2026-02-11 23074.032030/2026-94 2026-04-14 853.60
001091 2026-03-16 23074.044322/2026-47 2026-05-13 5838.36
001090 2026-03-16 23074.041740/2026-18 2026-05-08 7128.80
001095 2026-03-16 23074.044296/2026-70 2026-05-13 662.40
001087 2026-03-16 23074.046366/2026-52 2026-05-19 1448.84
001088 2026-03-16 23074.046387/2026-67 2026-05-19 1332.00
001124 2026-03-25 23074.050279/2026-34 2026-05-28 13955.00
001125 2026-03-26 23074.050756/2026-56 2026-05-27 13728.00
001089 2026-03-16 23074.050794/2026-97 2026-05-28 3817.55
001086 2026-03-16 23074.055982/2026-89 2026-06-12 10955.05
001092 2026-03-16 23074.043909/2026-43 2026-05-13 869.05
001126 2026-03-27 23074.044536/2026-89 2026-05-14 2944.00
001118 2026-03-16 23074.057735/2026-94 2026-06-17 1849.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TUBO HIDRÁULICO 63811.0746 0.67 42753.4200
Material CONECTOR ELÉTRICO 8027.43388 0.6995 5615.1900
Material TIJOLO 14148.8095 0.84 11885.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 45301.0896 0.67 30351.7300
Material TINTA 51569.126 0.6899 35577.5400
Material REVESTIMENTO PISO 9149.53969 0.8038 7354.4000
Material ACABAMENTO 10542.566 0.795 8381.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000462 25.53 KB 26/03/2026 14:54:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva