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Órgão 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Unidade Gestora 158145 - IF DA BAHIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158145 - IF DA BAHIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000793
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00013/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Processo 23278.015986/2025-24
Objeto REITORIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23278.015986/2025-24, EMENDA INDIVIDUAL Nº 202541790005 - ANGELO CORONEL. INEXIGIBILIDADE Nº 00013/ 2024/ UASG 158154.
Informações Complementares 15815407000132024 - UASG Minuta: 158145
Vig. Início 29/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 284.679,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 284.679,96
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 2025NE000793 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000793 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.015986/2025-24 29/12/2025 31/12/2025 284.679,96 1 284.679,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158145 2025NE000793 L20RGP1510R - REITORIA - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 284.679,96 284.679,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10221 2026-03-26 23278.015986/2025-24 2026-04-14 284679.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LUPA ELETRÔNICA 3 1579.8 4739.4000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 3 26856.6 80569.8000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 3 13165 39495.0000
Material AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA 3 24328.92 72986.7600
Material AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA 3 28963 86889.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000793 24.54 KB 14/04/2026 08:52:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva