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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160282 - CMDO 5º GPT E
Unidade Gestora Origem do Contrato 160282 - CMDO 5º GPT E
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 160282 - CMDO 5º GPT E
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 65308.007181/2020-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DEÁGUAS PLUVIAIS DO LOTE 01 DA VILA MILITAR DE DEODORO, RIO DE JANEIRO/RJ, COM SISTEMA SEPARADORABSOLUTO, ABRANGENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES:57º BI MTZ/CA LESTE, PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR) SETOR II - MAL MALLET, SETOR IIIGEN SAMPAIO E GEN FONSECA E SETOR IV - SC ADILSON FERREIRA.
Informações Complementares TERMO ADITIVO Nº 03 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINA...
Vig. Início 23/09/2020
Vig. Fim 16/11/2024
Valor Global R$ 5.853.231,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.853.231,50
Valor Acumulado R$ 52.684.214,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/09/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.007181/2020-48 23/09/2020 02/12/2021 4.245.663,34 1 4.245.663,34
01/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA E ACRESCIMO DE VALOR 23/09/2020 11/08/2022 4.490.412,33 1 4.490.412,33
09/08/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 01/2020 - LOTE 01 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/02/2022 A 08/02/2023. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/08/2022 A 24/05/2023. DATA DE ASSINATURA : 09/08/2022. 12/08/2022 24/05/2023 4.490.314,38 1 4.490.314,38
23/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo TRATA O PRESENTE EXPEDIENTE SOBRE O TERMO ADITIVO Nº 03 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 – 2º BFV, POR MENOR PREÇO GLOBAL. 23/12/2022 24/05/2023 4.782.528,92 1 4.782.528,92
27/12/2022 00001/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 4,83 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 231.163,87 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 27/12/2022 24/05/2023 5.013.692,80 1 5.013.692,80
10/03/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 80 (OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/05/2023 A 12/08/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 80 (OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 08/02/2023 A 29/04/2023. 24/05/2023 12/08/2023 5.013.692,80 1 5.013.692,80
27/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL, CONFORME MEMÓRIA DE DECISÃO N DOMº 062 - S4 - DOM. PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020. 23/09/2020 12/08/2023 5.613.522,50 1 5.613.522,50
26/06/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O CONTRATO Nº 01/2020 FICA REAJUSTADO COM BASE NA ANÁLISE DO APOSTILAMENTO DO 2º REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL, CONFORME MEMÓRIA DE DECISÃO Nº 156 -S4 -DOM, DE 16 JUN 23, QUE EQUIVALE A R$ 239.709,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS), CONFORME NO INCISO XI DO 40 E 55, DA LEI 8.666/93 E CONFORME PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO NR 1/2020. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO NR 1/2020 PASSA DE R$ 5.613.522,50 (CINCO MILHÕES SEISCENTOS E TREZE MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 5.853.231,50 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). APOSTILAMENTO NR 2/2023 AO CONTRATO NR 1/2020. 23/09/2020 12/08/2023 5.853.231,49 1 5.853.231,49
18/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo TA 6 AO CONTRATO 12020. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/08/2023 A 20/01/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 13/08/2023 20/01/2024 5.013.692,80 1 5.013.692,80
17/01/2024 00007/2024 Termo Aditivo 7 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS, O PERÍODO DE 20/01/2024 A 19/06/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 20/01/2024 19/06/2024 5.853.231,50 2 2.926.615,75
10/06/2024 00008/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 150 (CENTO E SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2024 A 16/11/2024 NOS TERMOS DO ART. 58, INCISO I E IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 01/2020, FOI NO PERÍODO DE 14/10/2020 A 29/04/2023. 10/06/2024 16/11/2024 5.853.231,50 1 5.853.231,50
22/08/2026 00001/2020 Termo de Encerramento Sistema de Drenagem em Concreto: A escolha do sistema em concreto, embora tenha suas vantagens em termos de resistência e durabilidade, apresentou desafios na execução. O tempo de cura e o manuseio do material demandaram um tempo maior do que o inicialmente previsto, o que impactou diretamente o cronograma da obra. Comparativo com PEAD: A utilização de tubos de PEAD poderia ter proporcionado uma execução mais rápida e eficiente, devido à sua leveza e flexibilidade, além de requerer menos tempo de cura. Em futuras contratações, recomenda-se a análise de viabilidade do uso de materiais alternativos que possam otimizar o tempo de execução. Monitoramento Contínuo: A implementação de um sistema de monitoramento contínuo dos serviços executados pode proporcionar insights valiosos sobre a eficiência do processo e a identificação de pontos críticos que necessitem de ajustes. 23/09/2020 16/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160282 2020NE800007 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 889.949,31 0,00 0,00 923.621,07
160282 2020NE800008 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 68.041,26 0,00 0,00 68.041,26
160282 2020NE800009 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376.679,49 0,00 0,00 1.516.275,91
160282 2023NE000011 F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.607.568,16 0,00 0,00 1.607.568,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160282 2021NE000001 F8MODECDEGE - ATENDER NEC DEC MODERNIZACAO OPERACIONAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 645.663,34 0,00 0,00 0,00 1.291.326,68 0,00 0,00 645.663,34
160282 2022NE000006 F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202100000000041 2021-08-18 65308.007181/2020-48 2021-08-24 167739.94
20230000000015 2023-04-12 65308.007181/2020-48 2023-04-12 436420.90
20 2023-05-11 65308.007181/2020-48 2023-05-16 299084.30
22 2023-05-11 65308.007181/2020-48 2023-05-11 49890.85
202100000000034 2021-06-18 65308.007181/2020-48 2021-06-22 171593.32
202100000000016 2021-02-11 65308.007181/2020-48 2021-02-12 63650.20
202100000000027 2021-05-18 65308.007181/2020-48 2021-05-31 82243.71
202100000000024 2021-05-14 65308.007181/2020-48 2021-06-07 4143.51
202100000000036 2021-07-07 65308.007181/2020-48 2021-07-13 15237.78
202100000000037 2021-07-08 65308.007181/2020-48 2021-07-13 175337.06
2021068 2021-11-08 65308.007181/2020-48 2021-11-08 185231.56
202100000000084 2021-12-21 65308.007181/2020-48 2021-12-22 33671.76
202100000000083 2021-12-21 65308.007181/2020-48 2021-12-22 139596.42
202200000000008 2022-01-28 65308.007181/2020-48 2022-02-11 43710.27
202200000000002 2022-01-28 65308.007181/2020-48 2022-02-11 1245.74
202200000000006 2022-02-07 65308.007181/2020-48 2022-02-11 115315.66
202200000000004 2022-02-07 65308.007181/2020-48 2022-02-11 172099.66
202200000000005 2022-02-07 65308.007181/2020-48 2022-02-11 16325.24
202200000000001 2022-01-28 65308.007181/2020-48 2022-02-11 176577.35
202200000000009 2022-03-11 65308.007181/2022-48 2022-03-30 161188.61
202200000000010 2022-03-11 65308.007181/2022-48 2022-03-30 12488.68
202200000000015 2022-04-26 65308.007181/2020-48 2022-04-28 271827.20
202200000000029 2022-08-02 65308.007181/2020-48 2022-08-03 278036.48
202200000000027 2022-08-02 65308.007181/2020-48 2022-08-03 41468.92
87 2023-10-10 65308.007181/2020-48 2023-10-10 19247.19
202200000000051 2022-10-31 65308.007181/2020-48 2022-10-31 0.00
202200000000048 2022-10-31 65308.007181/2020-48 2022-10-31 0.00
202200000000049 2022-10-28 65308.007181/2020-48 2022-10-31 0.00
084 2023-10-05 65308.007181/2020-48 2023-10-10 215080.93
86 2023-10-10 65308.007181/2020-48 2023-10-10 28739.25
202300008 2023-02-17 65308.007181/2020-48 2023-02-27 141977.60
20230000000039 2023-06-19 65308.007181/2020-48 2023-06-19 56032.58
202300000000038 2023-06-21 65308.007181/2020-48 2023-06-21 335902.59
NF 51 2023-07-14 65308.007181/2020-48 2023-07-14 130070.79
53 2023-07-14 65308.007181/2020-48 2023-07-14 21697.37
46 2023-07-14 65308.007181/2020-48 2023-07-14 215741.13
107 2023-12-11 65308.007181/2020-48 2023-12-11 11229.42
108 2023-12-11 65308.007181/2020-48 2023-12-11 292116.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-03-02 212283.16
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1.56944871 2838144.16 4454321.6907
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 0.43474885 165522.75 71960.8252
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1.0684 1241996.43 1326948.9858
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.078.957-** SURIA IORANE DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.824.687-** BRUNO MACEDO ANGELO Fiscal Administrativo
***.687.517-** BRUNO TADEU BEZERRA PAIVA Autoridade Competente
***.739.617-** GLADSON SILVA FONTES Responsável no Setor Almoxarifado
***.455.827-** KHARYNN FONSECA DA COSTA RAMOS Fiscal Substituto
***.824.687-** BRUNO MACEDO ANGELO Gestor Substituto
***.167.103-** LARISSA BARROSO DOS SANTOS Gestor
***.282.977-** ROSANE MAURO ARAUJO AGUIAR Responsável no Setor de Contratos
***.512.067-** CLEINAN ALVES SILVA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva