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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000397
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.016359/2026-90
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 09/2026 - RU/CSHNB/UFPI,(MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU,CAMPUS DE PICOS/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.016359/2026-90, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
Informações Complementares 15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 29/04/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Valor Global R$ 25.352,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.352,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2026 2026NE000397 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.016359/2026-90 29/04/2026 31/12/2026 25.352,20 1 25.352,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2026NE000397 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.352,20 25.352,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 200 7.27 1454.0000
Material ESCOVA LIMPEZA GERAL 50 11.6 580.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 900 2.12 1908.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 800 11.8 9440.0000
Material DETERGENTE 2050 2.73 5596.5000
Material ÁGUA SANITÁRIA 600 1.98 1188.0000
Material DESINFETANTE SANEANTE 300 3.96 1188.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 900 2.12 1908.0000
Material FÓSFORO 30 3.17 95.1000
Material PALHA AÇO 350 2.96 1036.0000
Material PANO LIMPEZA 10 95.86 958.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000397 28.84 KB 05/05/2026 11:56:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva