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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2026
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00060/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.155.134/0009-07 - HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A
Processo 2026/00088/168006
Objeto CONTRATO Nº 15/2026/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ALUMÍNIO AA 6262 RED 53,97 MM.
Informações Complementares
Vig. Início 07/05/2026
Vig. Fim 06/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 86.100,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 86.100,84
Valor Acumulado R$ 169.780,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/05/2026 00015/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00088/168006 07/05/2026 06/05/2027 83.680,00 1 83.680,00
06/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 15/2026/FJF CUJO OBJETO É A VARIAÇÃO QUANTITATIVA E MONETÁRIA DO ITEM CONTRATADO. EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 27 KG, O TOTAL DO MATERIAL PASSARÁ DE 1.600 KG PARA 1.627 KG E O VALOR DO CONTRATO SOFRERÁ ALTERAÇÃO, PASSANDO DE R$ 83.680,00 PARA R$ 86.100,84. 07/05/2026 06/05/2027 86.100,84 1 86.100,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2026NE000392 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.680,00 0,00 0,00 83.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2026NE000741 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.420,84 0,00 0,00 2.420,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
71343 2026-06-23 2026/00088/168006 2026-07-24 86100.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BARRA ALUMÍNIO 1600 53.813025 86100.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.578.326-** JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO Gestor
***.441.157-** IGOR CARDOZO AMARAL DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.553.236-** ANTONIO JOSE NEGREIROS ARAUJO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00015/2026 2.10 MB 08/05/2026 14:44:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo