|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00050/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.055.500/0001-56 - PALERMENDES USINAGEM LTDA
|
|
Processo
|
2026DL000030
|
|
Objeto
|
PEÇAS DE ARMAMENTO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.525,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.525,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.525,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2026
|
00043/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000030
|
25/05/2026
|
25/05/2027
|
40.525,00
|
1
|
40.525,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2026NE000383
|
B1DPATSINOV - GESTAO INSTITUCIONAL - DIRETORIA DE INOVACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.525,00
|
16.400,35
|
14.733,52
|
9.391,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22861
|
2026-06-19
|
2026DL000030
|
2026-08-25
|
796.75
|
|
22998
|
2026-07-28
|
2026DL000030
|
2026-08-26
|
9177.90
|
|
23100
|
2026-08-28
|
2026DL000030
|
2026-09-11
|
14150.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
3.8
|
1900.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
18.5
|
9250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
6
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
3.3
|
1650.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
13.75
|
6875.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
6.9
|
3450.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
4.8
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO
|
500
|
24
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|